你好,正常繳納的,然后在一月份紅沖,它屬于2023年的收入了
您好,2020年6月1號之前公司屬于一般納稅人,6月1號以后轉(zhuǎn)為小規(guī)模了;4月份給客戶開過13個點的專票,客戶四月份把發(fā)票退回要求重開,但是由于財務(wù)操作失誤,五月份并沒有把退回的發(fā)票紅沖,而且五月份給客戶重新開了發(fā)票了,現(xiàn)在六月份報稅產(chǎn)生了失誤沒紅沖的發(fā)票的增值稅,請問現(xiàn)在是小規(guī)模了怎么處理這個事?還是說自認(rèn)倒霉把稅白交上去??謝謝
老師我問一下,我們公司是小規(guī)模,第三季度我們開票超過30萬了,所以交了增值稅,但是九月份開的其中一張普票我們11月份沖紅了,這個是第四季度沖紅的,但是第三季度的稅款我們已經(jīng)交了,這個需不需要去稅務(wù)局辦理退稅
請問1.勞務(wù)公司小規(guī)模納稅人2020年第四季度有業(yè)務(wù)發(fā)生,已開發(fā)票400萬元,企業(yè)所得稅在12月份需不需要做計提,還是在繳納的時候再做賬,怎么做分錄?跨年繳納企業(yè)所得稅,怎么做賬? 2.2021年3月份變?yōu)橐话慵{稅人,請問4月份按季度申報一二月份,四月份申報三月份稅款嗎? 3.勞務(wù)公司資產(chǎn)負(fù)債表上的存貨指的是什么?
老師甲公司是小規(guī)模代開發(fā)票,假如給乙公司開發(fā)票,金額50萬,稅額5萬,(都已經(jīng)開完了交了稅款:)但有一張金額10萬,稅額1萬的發(fā)票票要作廢,請問我這個月怎么做賬,下個月稅款退回來怎么做
請問小微型企業(yè)已經(jīng)申報了2021年四季度的增值稅及所得稅,并繳納增值稅1500,但現(xiàn)在有70萬發(fā)票需要沖紅,有150萬未開發(fā)票收入沒處理,我是作廢申報好,還是可以在2022年一季度再作處理
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
專門借款22.1.1借入2000萬,年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬。問:資本化的費用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對500算半年的利息?
老師,請教一個轉(zhuǎn)供水業(yè)務(wù)的問題。我們收到自來水公司3%的水費普票,給下游開具9%的轉(zhuǎn)供水專票。我們是總金額平進平出。請問這樣按照凈額法怎么做賬?謝謝
怎么核對自己做的憑證對不對
可是1月份紅沖,那這50萬在12月份開票了,企業(yè)所得稅這里不用交嗎,還是說直接不做這50萬的主營業(yè)務(wù)收入的分錄
需要正常繳納的,它屬于2020年的收入。
那我不是白交了企業(yè)所得稅?因為這個本來是要作廢的發(fā)票
你在做暫估成本的就可以的
就是說我直接做多50萬的成本去?那后面還要做什么處理,不可能這50萬一直這么掛著吧
匯算清繳的時候調(diào)增,你有其他的發(fā)票嗎?沒有其他的發(fā)票就得交稅。
如費用的發(fā)票能不能取得,或者是能不能做一部分工資。
沒有多的發(fā)票了,意思就是說哪怕是這個發(fā)票是1月份要紅沖的,12月份的時候也只能交企業(yè)所得稅了是不是,沒有成本票就沒其他辦法
那如果我1月份在開具50萬的發(fā)票,因為我在1月份紅沖了50萬,會不會開的這50萬跟紅沖的50萬抵消?然后不算我1月份的收入?
對的,是的。不屬于的,還是屬于12月份
是報稅的時候申報表會自動抵減嗎?還是要自己手動操作?
你好,紅沖,然后再開正數(shù)一,正數(shù)一,負(fù)數(shù)是零,直接抵扣了申報的數(shù)據(jù),不用填寫。
那如果我1月紅沖了,正數(shù)發(fā)票2月甚至3月4月5月來開的話,還有開票的金額不一樣,可能多過50萬,可能少過50萬,是不是也一樣可以抵扣,這個沒有說必須得當(dāng)月紅沖單月開具正數(shù)發(fā)票才有效吧
你好是的 可以抵扣的