今天申報就是了呀,還來得及
老師12月簽訂的合同,12月份也沒有付款,我們1月沒有申報印花稅,后一個月可以補嗎?
2018年8月簽訂一份租賃合同5年期的到2023年8月31日到期 ,發(fā)現(xiàn)這份租賃合同沒有報印花稅,如果現(xiàn)在要報印花稅,可以再這個月申報嗎?還是要去稅局補2018年8月的申報?
老師,我合同簽訂時間是10月份,那我申報印花稅的時候是按月申報在12月,這樣有什么問題嗎
老師,請問6-12月份的工資,12月統(tǒng)一發(fā)放,一直沒有計提沒有申報個稅,可以補計提,然后1月報個稅嗎
實收資本印花稅12月份做了計提,1月份沒有申報價款,2月份補申報繳款可以嗎
合作社自產銷售林業(yè)產品是不是發(fā)票上所有的植物品種都能抵扣?花卉所有種類也都能抵扣嗎?
旅游行業(yè)差額開票,實際抵扣成本大于開票成本最后沒交稅,開票產生銷項稅額是4895.49,附件是我做的分錄對嗎
0.4*(10%—7%)+0.6*(5%-7%)
老師,我能問您一個問題嗎?旅游行業(yè),差額開票,開票金額銷項稅額是4895.49,實際抵扣的成本大于扣除成本費用,最后不要交稅,這個產生的銷項稅額最后怎么處理寫分錄
老師年金凈流量=現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值/年金現(xiàn)值指數(shù)這個 現(xiàn)金凈流量總現(xiàn)值,要不要減掉原始投資額的?我怎么刻 是不用減的,剛做了一題怎么要減的?
刪除開錯的發(fā)票在稅務局里面怎么刪除?
2024年把無形資產軟件3300元誤記到固定資產里了并且提了折舊1000元,到2025年8月發(fā)現(xiàn)錯誤已經跨年了,怎么走會計科目把賬調過來
請問下老師,我們這邊工廠是凈菜車間,凈肉車間。這種類似的工業(yè)企業(yè),因為我們也買了金蝶進銷存模塊。比如說,進來一頭牛,或者一些牛肉?;蛘邇舨诉@種半成品。我需要新建商品,那這種一般稅率是多少。
費用支付出去了,還沒有拿到發(fā)票,應該怎么做賬務處理?
老師,我們是非盈利組織,組織行業(yè)內的企業(yè)大約10家搞活動,收入費用由我單位核算,我單位收取各個企業(yè)活動收入的1%做服務費,活動的收入費用歸個各個企業(yè),我單位是代收代付,活動前期按參與大小收取各個企業(yè)一定比例的費用活動款,用于支付活動費用,現(xiàn)在有個問題,費用有很多種,不同的費用我分配給不同企業(yè)直接讓第三方開具企業(yè)發(fā)票,(給企業(yè)發(fā)票的分配不是按照各個費用都平均分配,而是按企業(yè)繳納的費用款金額一致分配,這個企業(yè)有可以是給這個費用,這個企業(yè)有可能是另一個費用大發(fā)票)可是有一些是沒有辦法開具企業(yè)發(fā)票的,比如轉賬手續(xù)費,人員勞務費用,這些怎么辦了
這個下個月付款了再申報可以嗎?
不可以的,按合同申報就是簽訂的下月申報