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去年1到3月份是要1%,然后再結(jié)轉(zhuǎn)嗯,小規(guī)模增值稅,然后到營業(yè)外收入,現(xiàn)在的話是因?yàn)樗暗姆咒涘e了,然后我把他修正一下,然后現(xiàn)在的話,那這個怎么個結(jié)轉(zhuǎn)法呢?

2023-01-16 06:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2023-01-16 06:57

您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的

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快賬用戶9105 追問 2023-01-16 06:58

借主營業(yè)務(wù)收入等等,貸庫存現(xiàn)金我再寫負(fù)數(shù)對沖之后再借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入等等,多出來的增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2023-01-16 07:22

多出來的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入

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您好 請問當(dāng)時分錄怎么寫的
2023-01-16
同學(xué)你好 現(xiàn)在還沒有到季末。如果到季末不需要交 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
2023-01-15
稍等同學(xué),我看下先
2024-01-10
對的,是的。沖營業(yè)外收入的。
2024-09-20
你好,你沒有認(rèn)證抵扣,需要把發(fā)票退回去。
2019-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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