同學(xué)你好 現(xiàn)在還沒有到季末。如果到季末不需要交 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
老師,我這邊小規(guī)模,3月份增值稅還是1%,然后現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)3月份漏報(bào)了一部分無票收入,4月開始就是免稅了,我這個(gè)漏報(bào)的是補(bǔ)到三月重新申報(bào)繳稅還是補(bǔ)到這個(gè)月免稅???
1到3月份是要結(jié)轉(zhuǎn)小規(guī)磨增值稅的,然后我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)1到3月份的那個(gè)分錄有錯(cuò)誤,所以我現(xiàn)在又把它對沖掉,然后重新寫的分錄又要有那個(gè)小規(guī)模增值稅,那這個(gè)增值稅怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
去年1到3月份是要1%,然后再結(jié)轉(zhuǎn)嗯,小規(guī)模增值稅,然后到營業(yè)外收入,現(xiàn)在的話是因?yàn)樗暗姆咒涘e(cuò)了,然后我把他修正一下,然后現(xiàn)在的話,那這個(gè)怎么個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)法呢?
去年1/3月有1%的稅率,但是分錄寫錯(cuò),借貸方也搞錯(cuò),現(xiàn)在對沖重新寫又出現(xiàn)問題小規(guī)模增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)兩次嗎
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,增值稅按季報(bào)的,然后2月份就要申請為一般納稅人了,那到時(shí)候這個(gè)增值稅要怎么報(bào)呀
老師,請問有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會(huì)給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預(yù)付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營業(yè)務(wù)成本 -20萬 預(yù)付賬款-20萬?,F(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
怎么預(yù)繳外省稅務(wù)局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進(jìn)去,現(xiàn)在的辦稅員身份進(jìn)去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當(dāng)辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會(huì)把那個(gè)加班工資兩個(gè)周六的會(huì)顯現(xiàn)出來,就可能一一個(gè)周六是500,兩個(gè)就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個(gè)勞動(dòng)法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個(gè)加班的時(shí)間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點(diǎn)5個(gè)小時(shí)這樣子。然后每天少的那個(gè)半個(gè)小時(shí)就勻到周六里面去。如何計(jì)算這個(gè)工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項(xiàng)其他中調(diào)增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調(diào)增45項(xiàng)其他有沖突??謝謝老師。
我說的是去年的,1到3月份,我這個(gè)是免稅的,現(xiàn)在
去年1-3月,只要不超過45萬,是免稅的
按上邊的做就可以
我現(xiàn)在都是免稅的,都不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅了
去年1到3月份是免稅的,我需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅之后再免稅,反正總之都是免稅的,我現(xiàn)在這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做?怎么改
借應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入