同學,你好,12月先做暫估 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票: 借:管理費用(負數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負數(shù)) 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款
老師,我12月是這樣做的分錄,今年2月份才收到勞務(wù)費專票,那我怎么調(diào)回來呢?
今年1月份才拿到去年12月份的進項票,去年沒有暫估這筆進項,分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我是外包公司,我公司12月的收入要到2月份才拿的到,因為要等客戶考核,考核完后才知道12月份會扣多少分,才知道12月份的收入是多少,我也要到2月份才開票,錢也要到2月份才拿的到,收入算到12月份還是2月份,如果收入算作12月份,我只能用合同做賬嗎
老師 ,關(guān)于房租: 12月份支付,2023年1月才能取得發(fā)票。 我12月份的會計分錄能不能寫成 預付賬款:10000 銀行存款:10000 計提房租: 管理費用: 10000 暫估費用:10000 收到發(fā)票:再怎么做分錄
老師我12月份費用。然后2月份才能拿到票,這分錄應(yīng)該怎么做!計提和收到票的分錄
老師,您好。請教您。,7月公戶支出退款,但是之前是私戶收到的12w,怎么做賬,(以前會計做的),7月又用公戶支出了學員補貼,有500-2600,轉(zhuǎn)賬備注學員補貼,老師。這二種怎么做分錄。
沖壓件廠,業(yè)務(wù)規(guī)模不大(30人),沒有宗財務(wù)軟件,純手工帳,主演做成本核算,改要做記賬憑證嗎?之前會計只做了就流水賬
老師 請問實收資本實繳數(shù)工商年報的時候忘記填了 現(xiàn)在網(wǎng)上又改不了 必須要去線下改嗎 都需要啥資料啊
盈余公積可以轉(zhuǎn)到資本公積嗎還是只能轉(zhuǎn)到實收資本
一家寵物店從寵物市場的小販那里買的貓,不能開發(fā)票,成本票怎么取得呢
老師,住宿費發(fā)票沒寫數(shù)量和單價,可以報銷嗎
購買宿舍的床,衣柜還有食堂餐廳的酒柜,餐桌計什么科目
老師,我公司是建筑公司,然后每個月甲方都代發(fā)的工人的借支,然后這個工人是這個包工頭的人,給工人付的借支都是油我公司打給甲方,甲方付給工人,這部分我們打過去的相當于我們借給甲方的,后面要還給我們,但現(xiàn)在這個工人離職了已經(jīng),甲方不能扣回了,所以今天甲方除了這1750都給我們打回來了往來款,包工頭說這1750他給我們返回來,是怎么處理,是1750包工頭打給我們項目經(jīng)理,項目經(jīng)理備注的時間備注,代甲方退回嗎,因為我要下甲方的往來款,一下才能全部平
傭金和手續(xù)費扣除限制標準是什么
老師,面試的公司給我發(fā)offer了,崗位是會計兼出納,并且在勞動合同里不注明工資。這個公司能去嗎?覺得有些不靠譜
老師因為跨年了,在2月份取得發(fā)票,還放到管理費用嗎?還是用以前年度損益調(diào)整
通過以前年度損益調(diào)整就可以了