同學(xué),你好,12月先做暫估 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-暫估 收到發(fā)票: 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(負(fù)數(shù)) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款
老師,我12月是這樣做的分錄,今年2月份才收到勞務(wù)費(fèi)專票,那我怎么調(diào)回來呢?
今年1月份才拿到去年12月份的進(jìn)項(xiàng)票,去年沒有暫估這筆進(jìn)項(xiàng),分錄應(yīng)該怎么做?
老師,我是外包公司,我公司12月的收入要到2月份才拿的到,因?yàn)橐瓤蛻艨己?,考核完后才知?2月份會(huì)扣多少分,才知道12月份的收入是多少,我也要到2月份才開票,錢也要到2月份才拿的到,收入算到12月份還是2月份,如果收入算作12月份,我只能用合同做賬嗎
老師 ,關(guān)于房租: 12月份支付,2023年1月才能取得發(fā)票。 我12月份的會(huì)計(jì)分錄能不能寫成 預(yù)付賬款:10000 銀行存款:10000 計(jì)提房租: 管理費(fèi)用: 10000 暫估費(fèi)用:10000 收到發(fā)票:再怎么做分錄
老師我12月份費(fèi)用。然后2月份才能拿到票,這分錄應(yīng)該怎么做!計(jì)提和收到票的分錄
如果一年內(nèi)有幾筆實(shí)繳投資款,工商年報(bào)的實(shí)繳金額要一筆一筆分開寫,還是合計(jì)
老師,您好,我想向您請(qǐng)教一下,員工離職后,在自然人扣繳端里面,除了把人員狀態(tài)設(shè)置為非正常,和填寫離職時(shí)間,在保存后,是否還要再點(diǎn)擊報(bào)送?
老師,請(qǐng)問代發(fā)工資問題,就是我們開票給對(duì)方電建,但是他們應(yīng)該付給我們的款,但是大部分款因?yàn)楝F(xiàn)在都直接代發(fā)工資給工人了,那么因?yàn)槲覀兤渌灿袑?shí)際工資都有申報(bào)的,就是申報(bào)工地上面在職人員,對(duì)方電建要求要做這么多代發(fā)工資,如果都報(bào),工資比例太高了。這個(gè)不申報(bào)有什么影響嗎??
請(qǐng)問老師,面試服裝銷售公司應(yīng)關(guān)注哪些問題
請(qǐng)教一下,客戶是出口商,我們開票給這個(gè)客戶??蛻粢?yàn)閳?bào)關(guān)單上商品名稱寫了商品型號(hào)(英文名),沒寫海關(guān)出口代碼對(duì)應(yīng)的商品名稱。然后讓我們按照商品名稱加了一個(gè)星號(hào)再加商品型號(hào)(英文名)開在發(fā)票的商品名欄目里面,商品型號(hào)欄里面不填寫。如果我們開票,這個(gè)開票對(duì)于我們公司和客戶是不是都有影響?感覺不太規(guī)范,所以提問一下,這樣會(huì)不會(huì)引起稅務(wù)關(guān)注,會(huì)涉及出口偏稅問題?。?/p>
個(gè)獨(dú)怎么開增值稅專票
公司賣出一臺(tái)固定資產(chǎn)鏟車,已經(jīng)計(jì)提完,預(yù)計(jì)凈殘值9600,賣5000元,怎么做賬
老師有增值稅申報(bào)表的填寫課件嗎
老師,委托加工,借不是委托加工物質(zhì)嗎,為什么是發(fā)出商品
工商年報(bào)的從業(yè)人數(shù)是填24年12月的還是24年平均的
老師因?yàn)榭缒炅?,?月份取得發(fā)票,還放到管理費(fèi)用嗎?還是用以前年度損益調(diào)整
通過以前年度損益調(diào)整就可以了