這個留底是指不能抵,不能退,還是說可以留到以后抵扣要交的增值稅?
老師你好,上月申報表上的出口應(yīng)退稅14萬,這月只收到13萬,另外的1萬不退了留抵,那個1萬差額怎么做分錄?
我本月有內(nèi)銷銷項稅額2萬,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出1萬,進(jìn)項稅額25萬(已認(rèn)證部分,不包含未認(rèn)證的部分)。這些分錄都做了。 本月出口免抵退稅額40萬,產(chǎn)生免抵稅額18萬。這個分錄還有和上面的稅怎么交匯,怎么做分錄不會 這個會計分錄不會做
老師 我們是生產(chǎn)企業(yè) 有出口 10月申報增值稅時增值稅申報表期末留抵稅額15萬 (可退稅款) 我10月做賬 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅15 11月增值稅申報表銷項稅額15萬 進(jìn)項稅額12萬 上期留抵稅額15萬 期末留抵稅額12萬(可退稅款) 我的賬務(wù)處理怎么做 調(diào)整為退稅款為12萬?
老師好,生產(chǎn)型企業(yè),出口退稅退15萬,然后因為認(rèn)證發(fā)票所屬期的問題,只有1萬的留抵稅額,所以只到賬了一萬元,剩下的14萬做為免抵稅額,請問這個怎么做賬啊
老師你好,6月份企業(yè)出口銷售額50萬元,月末留抵稅額10萬元,次月收到稅局出口退稅4.5萬元,請問我要怎么把這個退稅額平賬呢?怎么做分錄?是否要沖減留抵稅額?
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個稅,公司后期會被稅務(wù)局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S茫Ц稌r借專項應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當(dāng)時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?
是留到以后抵扣要交的增值稅
如果說留到以后抵扣要交的增值稅的話,這一部分它就體現(xiàn)在應(yīng)交增值稅的借方余額,你不用單獨再做處理。