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老師你好,上月申報表上的出口應(yīng)退稅14萬,這月只收到13萬,另外的1萬不退了留抵,那個1萬差額怎么做分錄?

2023-01-15 18:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-15 18:19

這個留底是指不能抵,不能退,還是說可以留到以后抵扣要交的增值稅?

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快賬用戶2060 追問 2023-01-15 18:31

是留到以后抵扣要交的增值稅

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齊紅老師 解答 2023-01-15 18:32

如果說留到以后抵扣要交的增值稅的話,這一部分它就體現(xiàn)在應(yīng)交增值稅的借方余額,你不用單獨再做處理。

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這個留底是指不能抵,不能退,還是說可以留到以后抵扣要交的增值稅?
2023-01-15
你好,是的,有的地方稅局是這么算的,但有的地方是按增值稅留抵退的.你要看你當(dāng)?shù)氐亩惥质窃趺从嬎愕?/div>
2022-01-06
同學(xué)你好,如果你家 應(yīng)交增值稅 這個會計科目,沒有涉及很多,那么,這個14萬元不做會計分錄也行,如果說,平時各個分錄做得很細(xì),那么,這個14萬元,其實是,應(yīng)交增值稅下 2級明細(xì)的轉(zhuǎn)換 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2024-07-12
1.沖銷10月的出口退稅應(yīng)收款: 借:其它應(yīng)收款-出口退稅 15萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 15萬 1.根據(jù)11月增值稅申報表中的期末留抵稅額,確認(rèn)應(yīng)退稅款: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 12萬 貸:其它應(yīng)收款-出口退稅 12萬
2023-12-19
您好,這個的話,最后是12萬,需要調(diào)整為退稅金額12萬
2023-12-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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