你好,今年1月15日之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣去年12月份的增值稅。 超過了,就無法抵扣了
我們單位去年增值稅欠了沒交 現(xiàn)在可以用今年多余的進(jìn)項(xiàng)稅抵去年的欠稅增值稅怎么做賬務(wù)處理分錄?
去年開票沒來得及用進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
老師:去年交稅款盤的年費(fèi)沒有用于抵增值稅,今年可以抵嗎
去年的進(jìn)項(xiàng)沒開票,今年才開,可以抵去年的未交的增值稅嗎
去年未開票收入一百多萬未申報(bào),今年想要注銷不想硬繳稅可以用今年的進(jìn)項(xiàng)票抵嘛?
檔案服務(wù)費(fèi)用交印花稅嗎?是接收管理退休人員的檔案
外貿(mào)企業(yè)出口,6月收到出口退稅款,7月申報(bào)的時候,增值稅納稅申報(bào)表怎么填,這筆退稅款怎么體現(xiàn)?我是去年首次出口,出口的時候已經(jīng)把附表二填了。
老師,病假條可以一次填寫兩個月的 期間不定期間隔請病假嗎?
老師,公司銷項(xiàng)賣給個人的二手車怎么做分錄
生產(chǎn)設(shè)備折舊年限多少年
老師,生產(chǎn)企業(yè)本期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),上期無留底,可以申請出口退稅嗎?
公司為一般納稅人,剛變更完法人、股東,上月的增值稅、季報(bào)都申報(bào)了,開票時提示“公司為風(fēng)險(xiǎn)納稅人”,請問是什么原因?
老師,建筑行業(yè)申報(bào)工資,總包代付,本來總包都到3月了,他們讓我們把2.3月工資都做上去了,但4月才發(fā)工資,我這個申報(bào)工資幾月做,是不是5月做申報(bào)
老師,一般納稅人企業(yè)所得稅是按季交,還是按年交?
老師我這個怎么還繳納個稅啊
不能抵扣12月之前的嗎?12月之前的我們有幾個月也沒繳稅
你好,今年1月15日之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣去年12月份的增值稅。 超過了1月15日,就無法抵扣了 (是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎)