你好,今年1月15日之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣去年12月份的增值稅。 超過(guò)了,就無(wú)法抵扣了
我們單位去年增值稅欠了沒(méi)交 現(xiàn)在可以用今年多余的進(jìn)項(xiàng)稅抵去年的欠稅增值稅怎么做賬務(wù)處理分錄?
去年開(kāi)票沒(méi)來(lái)得及用進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
老師:去年交稅款盤(pán)的年費(fèi)沒(méi)有用于抵增值稅,今年可以抵嗎
去年的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)開(kāi)票,今年才開(kāi),可以抵去年的未交的增值稅嗎
去年未開(kāi)票收入一百多萬(wàn)未申報(bào),今年想要注銷(xiāo)不想硬繳稅可以用今年的進(jìn)項(xiàng)票抵嘛?
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務(wù)重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認(rèn)收入,轉(zhuǎn)成本,而債務(wù)重組不用?
海域使用權(quán),建設(shè)用地使用權(quán),這兩個(gè)不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票可以按含稅金額進(jìn)入原材料,而不計(jì)算抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計(jì)入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項(xiàng)選擇題
老師您好,請(qǐng)問(wèn)如果員工勞務(wù)報(bào)酬工資每個(gè)月都是8000,都按照20%扣除個(gè)稅對(duì)吧,不會(huì)因?yàn)槔鄯e到一定數(shù)額會(huì)變成30%吧
融資時(shí)資金方扣除了手續(xù)費(fèi),本金100萬(wàn),手續(xù)費(fèi)1萬(wàn),實(shí)際到賬99萬(wàn),這1萬(wàn)元的賬務(wù)處理
公司出納發(fā)工資的時(shí)候轉(zhuǎn)錯(cuò)了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來(lái),這其中涉及到工資加手續(xù)費(fèi),他轉(zhuǎn)回來(lái)的時(shí)候是不是只轉(zhuǎn)工資回來(lái)就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費(fèi)用要叫他一并轉(zhuǎn)回來(lái)嗎?這都會(huì)涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
不能抵扣12月之前的嗎?12月之前的我們有幾個(gè)月也沒(méi)繳稅
你好,今年1月15日之前取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,可以抵扣去年12月份的增值稅。 超過(guò)了1月15日,就無(wú)法抵扣了 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)