你好這個(gè)是可以的,可以
公司取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,用于研發(fā)取得的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額嗎?還是只要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項(xiàng)稅額
去年開(kāi)票沒(méi)來(lái)得及用進(jìn)項(xiàng)抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
請(qǐng)問(wèn)貿(mào)易公司如果去年采購(gòu)產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項(xiàng),今年取得出口報(bào)關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)做了其他銷項(xiàng)增值稅的抵扣,今年取得出口報(bào)關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項(xiàng)退回稅務(wù)局就可以退?
一般納稅人開(kāi)出去的普票的增值稅也可以用進(jìn)項(xiàng)來(lái)抵扣嗎?
去年的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)開(kāi)票,今年才開(kāi),可以抵去年的未交的增值稅嗎
老師你好我們開(kāi)票超一般納稅人了,現(xiàn)在運(yùn)費(fèi)發(fā)票可以不
老師你好,我這個(gè)工作經(jīng)歷那寫的不對(duì)啊,報(bào)考中級(jí)顯示工作年限不夠
老師你好,我報(bào)中級(jí),你看我工作經(jīng)歷哪寫的不對(duì)啊,報(bào)考年限不夠
老師,24年暫估成本20萬(wàn),匯算清繳前收到10萬(wàn),剩余10萬(wàn)已納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增的10萬(wàn)后,分錄該怎么寫,是把原暫估分錄紅沖,還要再充未分配利潤(rùn)嗎?
老師,如果知道固定成本,還有變動(dòng)費(fèi)用的變動(dòng)率,利潤(rùn)定50%,怎么算吊牌價(jià)
老師,對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)款法人個(gè)人卡,怎么才能合理合法的轉(zhuǎn)賬?對(duì)公轉(zhuǎn)法人個(gè)人有啥稅收政策啥的嗎?或者紅線之類的
請(qǐng)問(wèn)老師,今天6月份啟用金蝶標(biāo)準(zhǔn)版,然后把其他軟件的期末余額錄入到這個(gè)軟件中,但是在算利潤(rùn)表的時(shí)候,系統(tǒng)把1-5月份的數(shù)據(jù)也加上成了本期數(shù)據(jù),這個(gè)要怎么更正
今天發(fā)現(xiàn)2024年成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月已做完匯算清繳,如何在這個(gè)月6月做分錄調(diào)整呢
請(qǐng)問(wèn),電子發(fā)票怎么作廢,謝謝
老師,公司租給老板住的宿舍產(chǎn)生的房租和水電費(fèi)如何入賬?
怎么退呢
增值稅我已經(jīng)交了呀
進(jìn)項(xiàng)是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)
你是說(shuō)稅額?稅額是不能退的,你要是說(shuō)發(fā)票的話。沒(méi)有抵扣的發(fā)票可以退回,有問(wèn)題的話。
不好意思,那漏問(wèn)題,你問(wèn)是增值稅稅額,稅額是不能退這個(gè)
是的,當(dāng)時(shí)開(kāi)發(fā)票交了1萬(wàn)多的增值稅
我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認(rèn)證了,還有一次是別人幫忙多開(kāi)了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當(dāng)月就是要交稅了,一共這兩次。
沒(méi)有辦法,這個(gè),別人幫忙多開(kāi)了一張收入票, 要是確實(shí)多開(kāi),實(shí)際可以和專管員協(xié)商,之前有一個(gè)學(xué)員反饋是和專管員協(xié)商,這個(gè)減掉之后再去申報(bào),
但是這個(gè)也是去年的事情,只能更正申報(bào)嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?
都申報(bào)過(guò),沒(méi)有救了,也退不了,要是說(shuō)現(xiàn)在要是還可以去補(bǔ)救下,你都申報(bào)過(guò)還是去年,這個(gè) 沒(méi)有救了,你這個(gè)多進(jìn)項(xiàng)稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣