你好這個是可以的,可以
公司取得的進項發(fā)票,用于研發(fā)取得的進項稅額可以抵扣即增即退的銷項稅額嗎?還是只要是進項發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項稅額
去年開票沒來得及用進項抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進項,今年取得出口報關單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務局就可以退?
一般納稅人開出去的普票的增值稅也可以用進項來抵扣嗎?
去年的進項沒開票,今年才開,可以抵去年的未交的增值稅嗎
老師,這4500咋算的老師
你好,老師,非貨幣性交易與債務重組有什么區(qū)別?區(qū)別是不是在于,非貨幣性要確認收入,轉(zhuǎn)成本,而債務重組不用?
海域使用權(quán),建設用地使用權(quán),這兩個不是公家的嗎?可以抵押?
農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票可以按含稅金額進入原材料,而不計算抵扣進項稅額嗎
收購農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以不抵扣直接按含稅金額計入原材料嗎
老師,第五題答案是什么,多項選擇題
老師您好,請問如果員工勞務報酬工資每個月都是8000,都按照20%扣除個稅對吧,不會因為累積到一定數(shù)額會變成30%吧
融資時資金方扣除了手續(xù)費,本金100萬,手續(xù)費1萬,實際到賬99萬,這1萬元的賬務處理
公司出納發(fā)工資的時候轉(zhuǎn)錯了一筆工資,到公司員工以外的人,然后現(xiàn)在是要叫他把這筆工資轉(zhuǎn)回來,這其中涉及到工資加手續(xù)費,他轉(zhuǎn)回來的時候是不是只轉(zhuǎn)工資回來就行了因轉(zhuǎn)工資而發(fā)生的手續(xù)費用要叫他一并轉(zhuǎn)回來嗎?這都會涉到退休的社保?
敏感性資產(chǎn)包含存貨不
怎么退呢
增值稅我已經(jīng)交了呀
進項是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)
你是說稅額?稅額是不能退的,你要是說發(fā)票的話。沒有抵扣的發(fā)票可以退回,有問題的話。
不好意思,那漏問題,你問是增值稅稅額,稅額是不能退這個
是的,當時開發(fā)票交了1萬多的增值稅
我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認證了,還有一次是別人幫忙多開了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當月就是要交稅了,一共這兩次。
沒有辦法,這個,別人幫忙多開了一張收入票, 要是確實多開,實際可以和專管員協(xié)商,之前有一個學員反饋是和專管員協(xié)商,這個減掉之后再去申報,
但是這個也是去年的事情,只能更正申報嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?
都申報過,沒有救了,也退不了,要是說現(xiàn)在要是還可以去補救下,你都申報過還是去年,這個 沒有救了,你這個多進項稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣