 
                            你好這個是可以的,可以

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    公司取得的進(jìn)項發(fā)票,用于研發(fā)取得的進(jìn)項稅額可以抵扣即增即退的銷項稅額嗎?還是只要是進(jìn)項發(fā)票,都可以抵扣即增即退的銷項稅額
去年開票沒來得及用進(jìn)項抵扣的增值稅,還可以退回嗎?
請問貿(mào)易公司如果去年采購產(chǎn)品,今年銷售出口,去年取得增值稅發(fā)票進(jìn)項,今年取得出口報關(guān)單,是否可以辦理退稅?另外如果去年的進(jìn)項票已經(jīng)做了其他銷項增值稅的抵扣,今年取得出口報關(guān)單后是否還可以退稅,或者要如何操作才能退稅,是不是把原抵扣項退回稅務(wù)局就可以退?
一般納稅人開出去的普票的增值稅也可以用進(jìn)項來抵扣嗎?
去年的進(jìn)項沒開票,今年才開,可以抵去年的未交的增值稅嗎
 
                起賬時將現(xiàn)金誤計入應(yīng)付款,怎么沖正
你好老師,我家是建筑勞務(wù)公司,承包了一個工程,里面有材料和設(shè)備,我可以開具材料發(fā)票給對方么
垃圾清運開票,我方清運垃圾要開票,但是我方出垃圾沒有開票,做賬時是不是沒有成本費
老師朋友有筆貸款,到他賬上后怕被凍結(jié),想通過我的賬號走下賬再取現(xiàn)金給他,這樣可以嗎,有風(fēng)險嗎
我有個問題: 就是金銀首飾和其他產(chǎn)品組成成套消費品銷售,按銷售額全額從高適用稅率。 問題1(征稅次數(shù)): 金銀首飾本來就是在零售環(huán)節(jié),如果現(xiàn)在在出廠環(huán)節(jié)把金銀首飾混在一起組成成套,那就是出廠環(huán)節(jié)要征,零售環(huán)節(jié)還要就成套的售價征本來就應(yīng)該在零售環(huán)節(jié)的消費稅,等于交兩次,是吧? 問題2(成套適用的稅率):就是不看具體的稅目是否一樣,只看成套里面的應(yīng)稅消費品哪個稅率高就用哪個,是這樣嗎?如果成套里面就只有金銀是應(yīng)稅消費品就用金銀首飾的稅率就好,如果有其他應(yīng)稅消費品(非金銀),就比較稅率高低,哪個高用哪個?是嗎?那這樣不就是跟零售環(huán)節(jié)按金銀首飾的稅率來相悖了嗎?因為在零售環(huán)節(jié)也有超豪華小汽車那個稅率是10%。感覺在稅率這塊弄不清用哪個,哎。這里成套的稅率究竟是怎么用的?
電商企業(yè),個體戶店鋪,每月應(yīng)收大概在20萬左右,交稅是按照季度繳納嗎?請問具體要交多少稅,麻煩展示一下稅種的計算過程,謝謝!
你好老師,剛看到有一個受益人備案的消息,還今天是最后一天,這是什么情況,過了今天就不能備案了?這個怎么備案在哪里備案呢
老師,請問一下小規(guī)模開20萬普票,11萬專票,還是得按31萬交稅是不是呀
老師好。我公司賣了一臺二手車,原來的進(jìn)項已經(jīng)抵扣了,現(xiàn)在賣5五萬元,我看普通發(fā)票顯示買方是個人,賣方是我公司,最下面是二手車市場名字,請問這個稅是我公司交嗎,交多少,為何我公司查不到交的稅
關(guān)于收益所有人信息備案是所有公司都要做嗎?
怎么退呢
增值稅我已經(jīng)交了呀
進(jìn)項是隔月抵扣的,現(xiàn)在是留底的狀態(tài)
你是說稅額?稅額是不能退的,你要是說發(fā)票的話。沒有抵扣的發(fā)票可以退回,有問題的話。
不好意思,那漏問題,你問是增值稅稅額,稅額是不能退這個
是的,當(dāng)時開發(fā)票交了1萬多的增值稅
我想了一下,我們一共有兩次操作失誤。一次就是我跨月認(rèn)證了,還有一次是別人幫忙多開了一張收入票,到隔月才紅沖,但是當(dāng)月就是要交稅了,一共這兩次。
沒有辦法,這個,別人幫忙多開了一張收入票, 要是確實多開,實際可以和專管員協(xié)商,之前有一個學(xué)員反饋是和專管員協(xié)商,這個減掉之后再去申報,
但是這個也是去年的事情,只能更正申報嗎?但是增值稅已經(jīng)交了呀,怎么退?
都申報過,沒有救了,也退不了,要是說現(xiàn)在要是還可以去補(bǔ)救下,你都申報過還是去年,這個 沒有救了,你這個多進(jìn)項稅額抵減后續(xù)需要交增值稅了,只能這樣