借以前年度損益調(diào)整 貸應付職工薪酬工資補計提上就可以了
問一下老師,我去年12月份的費用都在今年1月份實際支付,12月計提住房公積金計提了9384元,實際1月份支付了18768,等于12月計提少了,還能補提12月公積金不能
12月計提工資2.5萬,計提年終獎3萬,跨年1月只支付了工資2.2萬,現(xiàn)做賬會計分錄如何寫? 另外同樣的情況,12月計提工資5萬,計提年終獎6萬,跨年1月只支付了工資4.5萬,年終獎12萬,會計分錄如果寫?
12月計提了年終獎,今年1月分支付實際金額大于去年計提金額,那要如何調(diào)整
2020年12月進行了獎金費用的計提,2021年實際發(fā)放時發(fā)現(xiàn)金額和部門都有調(diào)整,應該如何調(diào)整分錄?
老師您好,請問24年12月份計提年終獎(具體金額沒出來),暫估一個年終獎, 一:25年1月份反結賬修改年終獎金額 二:25年調(diào)整24年12月份計提年終獎金額,分錄怎么寫呢 哪種方法好些呢?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎
付款分錄:借應付職工薪酬 按實際金額支付的金額 貸:銀行存款 對嗎? 那去年計提的員工年終獎分別進管理費、銷售費,生產(chǎn)成本,都跟實際支付金額不一致,是不是就按你說的超出金額部分放入以前年度損益就好了,用不用調(diào)管理費,銷售費,生產(chǎn)成本嗎?
這個生產(chǎn)成本結轉到了主營業(yè)務成本嗎?如果是的話,都用以前年度損益調(diào)整來做就可以的。