你好,沒問題,是可以這么操作。
我很糾結(jié)這個印花稅怎么申報的,我們公司從7月份系統(tǒng)跳出來申報印花稅,是按月申報的稅款名稱是道路貨物運輸合同按照運費總額貼花,我7月份開了票,我沒有申報印花稅,8月份我也想零申報,能不能等9月份申報稅的時候把7月8月9月份的印花稅一起申報
單位下半年就沒繳過印花稅,單位沒有簽合同,我就沒繳納,現(xiàn)在2023一月份在申報第四季度的報表,我可以全年收到材料發(fā)票和運輸發(fā)票,開具銷售發(fā)票一次性申報印花稅?這樣操作會不會印花稅突然繳納多了,會不會下風(fēng)險?這樣做會不會有滯納金?應(yīng)該怎么處理好?
印花稅申報能不能選擇下個月一次把上個月開了票的合計金額算作印花稅的申報依據(jù),不寫對方單位名稱
印花稅申報能不能選擇下個月一次把上個月開了票的合計金額算作印花稅的申報依據(jù),不寫對方單位名稱
印花稅是不是可以按合同金額去計稅也可以按發(fā)票金額去計稅的?按次計稅的是不是每開一次發(fā)票就要在15天內(nèi)去報印花稅了?印花稅所屬期是不是就是當(dāng)月申報的那個月份的時間
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
客戶基本戶現(xiàn)在對私限額15萬轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?需要什么資料
請問企業(yè)所得稅匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中的,最后可以遞減的職工薪酬是填在實際發(fā)生額還是填在稅收金額
正常順序A公司要付給B公司錢,B公司再付給C公司錢,200萬元,現(xiàn)在B公司委托A公司直接付給C公司,在C公司的角度做賬,A公司付的這筆錢是代B公司支付的,C公司賬上不應(yīng)該有掛A公司的余額,賬務(wù)處理要怎么做?
一年五百萬0稅率的出口退稅,超過500萬以后怎么算稅率還是要另外和稅務(wù)局申請啥
老師,像這種互換貨的沒有商業(yè)實質(zhì),可以只就差額部份開票吧?
你好!老師 當(dāng)月的電費,第二月收到專票。當(dāng)月分錄和第二月收到專票的分錄怎么做?
我們科目是不是管理費用—研究費用,A104000表第19行:手動填寫研發(fā)費用金額。主表(A100000):研發(fā)費用需從利潤表或管理費用明細中提取,如果沒有單獨列示,主表可能顯示為0。這個是不是因為報季報和年報時利潤表里沒有單獨報研發(fā)費用導(dǎo)致?
怎么理解有價證券?出售有價證券屬于取得長期借款嗎?購買有價證券屬于需要支付長期借款利息?
工商注銷后,還有銀行保函沒有到期要怎么處理?