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為什么我在北京稅務(wù)局上面我要報稅左邊找不到行為稅,按期申報上面有一個印花稅但是沒有所屬期,點進去提示查詢無結(jié)果但是我有一稅種是年報的印花稅,該怎么解決

2023-01-15 00:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-15 01:04

同學您好!請稍等。問題回復如下:

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齊紅老師 解答 2023-01-15 01:16

同學您好!請按如下操作指引嘗試申報。如流程未通請再咨詢。第一步:登錄電子稅務(wù)局后點擊【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】—【財產(chǎn)和行為稅合并申報】—【填寫申報表】—【財產(chǎn)和行為稅稅源采集】進入申報界面; 第二步:點擊印花稅后面的【稅源采集】,有兩種采集方式,二選一即可。1.進入后選擇左上角【按期申報】點擊右側(cè)【新增按期申報稅源】,填寫稅源信息后選擇稅目,系統(tǒng)自動帶出稅率,填寫計稅金額或件數(shù)點擊【保存】,點擊【確定】確認保存;2.點擊上方【下載導入模塊】,下載模板文件填寫完成后,點擊【導入按期申報稅源】,導入成功后,點擊【提交稅源信息】。 第三步:然后直接點擊稅源采集頁面的【跳轉(zhuǎn)申報】,勾選印花稅后點擊【申報】進入新的界面檢查合同等信息(稅源編號沒有帶出屬于正常),沒有問題點擊【申報】;(如點擊“跳轉(zhuǎn)申報”沒反應(yīng),可通過【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【按期應(yīng)申報】—【財產(chǎn)和行為稅合并申報】—【填寫申報表】—【財產(chǎn)和行為稅納稅申報】,勾選印花稅后點擊下方【申報】即可)。

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2023-01-15
你好,電子稅務(wù)局是否在升級中,過后再試。
2023-01-15
您好,對的呀,就是這個流程
2023-10-17
你好更正申報,把所屬期改下
2024-01-21
這種情況是由于印花稅按期申報的所屬期沖突導致的,可按以下步驟處理: 核實申報信息 仔細核對買賣合同印花稅和實收資本印花稅的計稅依據(jù)、稅率等申報信息,確保數(shù)據(jù)準確無誤,避免因錯誤申報導致稅額計算問題。 確認實收資本印花稅的申報所屬期是否確實應(yīng)為 2024 年 1 月 - 12 月,若實收資本是在 2024 年某一具體時間點到位,則所屬期應(yīng)按實際到位時間確定,而不是全年。 嘗試分步操作 更正買賣合同印花稅申報:由于買賣合同印花稅已繳納,先在更正申報中,僅對買賣合同印花稅的申報信息進行更正,將其申報明細與實收資本印花稅分開,確保買賣合同印花稅的申報數(shù)據(jù)準確,且不包含實收資本印花稅的內(nèi)容。 新增實收資本印花稅申報:完成買賣合同印花稅更正后,重新進行實收資本印花稅的稅源采集和申報。在申報時,注意選擇正確的所屬期和計稅依據(jù)等信息,確保實收資本印花稅申報獨立、準確。 申請退稅或抵稅 如果在更正和重新申報后,出現(xiàn)多繳稅款的情況,可向稅務(wù)機關(guān)申請退稅或抵稅。準備好相關(guān)的申報資料、完稅憑證等,按照稅務(wù)機關(guān)的要求填寫退稅或抵稅申請表格,說明多繳稅款的原因和金額等情況,提交給稅務(wù)機關(guān)審核處理。 咨詢稅務(wù)機關(guān) 若上述操作仍無法解決問題,或?qū)ι陥蠛吞幚砹鞒檀嬖谝蓡枺皶r聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)的辦稅服務(wù)廳或稅收管理員。向他們詳細說明具體情況,提供相關(guān)的申報記錄和完稅證明等資料,尋求稅務(wù)機關(guān)的指導和幫助,按照稅務(wù)機關(guān)的建議進行處理。
2025-01-07
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