您好,您12月正常入賬,計(jì)提租賃費(fèi)即可
老師,2020年12月31日收到2021年1月租金,31日沒給對方開發(fā)票,1月再開發(fā)票了,那我應(yīng)該怎么報(bào)稅?怎么做賬了?
那老師請問我們有房租在12月收到了,但是沒開票給對方,那這個(gè)怎么入賬,跨年1月才補(bǔ)開發(fā)票給租戶
老師企業(yè)所得稅會(huì)算清繳,比如12月我收到房租費(fèi)2萬,但是12月我沒給對方開票,2024年才給對方開發(fā)票,那會(huì)算清繳這筆錢屬于什么呀填到那張表
請問老師,我們有廠房租給企業(yè),以前收了租金沒有開發(fā)票,這個(gè)月開始對方要求收的租金要開專用票。那今年2024年1-5月的租金專用發(fā)票可以補(bǔ)開給他們嗎?對我們來說有沒有什么影響的
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
租賃費(fèi)??!我們是收到租金的一方噢,12月收到租金,票沒開,等跨年再開。那12月要記到營業(yè)收入進(jìn)行納稅嗎?因?yàn)榈綍r(shí)候1月份才開票,稅局自動(dòng)發(fā)票導(dǎo)入申報(bào),就多了這部分收入
您好,不好意思,那您按未開票收入申報(bào)確認(rèn)增值稅
您好,嚴(yán)格來說,您的業(yè)務(wù)12月收款一次性確認(rèn)增值稅,
那到時(shí)候1月份開票了,這張票的賬怎么處理?
因?yàn)楝F(xiàn)在在稅局申報(bào)了這個(gè)租金的無票收入,就在12月已經(jīng)納稅了,那1月份到時(shí)候開票稅局系統(tǒng)又會(huì)自動(dòng)計(jì)入開票收入那這個(gè)怎么調(diào)整?
您好,在未開票收入填寫紅字。其他按正常填寫
我們是小規(guī)模納稅人,沒有未開票這個(gè)。然后1月份開的發(fā)票需要做什么賬務(wù)處理嗎?還是直接放在12月份的憑證后面?
您好,那您就12月有稅會(huì)差異,1月消除差異,放1月
放1月消除差異,怎么做賬法?不太懂。就是我開了這張票,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
您好,每月會(huì)計(jì)確認(rèn)收入,12月若不申報(bào)未開票收入,就1月申報(bào)2個(gè)月的收入增值稅
那我12月來申報(bào)為開票收入,1月份開票那張票要怎么處理,會(huì)計(jì)賬務(wù)上要做賬嗎?
您好,1月先把12月紅字沖回,再做藍(lán)字,實(shí)際沒影響
紅字沖回?跨年度會(huì)涉及損益嗎
能不做調(diào)整嗎,直接把票夾在12月份
您好,因?yàn)槭杖虢痤~沒變化,不涉及以前年度損益調(diào)整
那我這個(gè)票放在1月份怎么處理,收入已經(jīng)在12月確認(rèn),那我直接把票放到12月可以嗎
您好,您收入在12月,12月是否確認(rèn)增值稅?
您好,不可以發(fā)票放12月
12月做主營業(yè)務(wù)收入,也計(jì)提增值稅及附加了。我們是季報(bào)的。第四季度也把這個(gè)金額填在為開票收入去申報(bào)。那1月開票要怎么做賬呢
您好,那您處理不對,這部分沒開票不應(yīng)當(dāng)申報(bào)開票收入
那當(dāng)月這筆錢怎么做賬合理,具體的分錄怎寫呢
您好。賬務(wù)處理,做未開票收入,與開票收入分錄相同,就是納稅申報(bào)表不能填寫開票收入