您好,這個是可以一起申請的。
10月有幾個員工漏報了個稅,可以和11月的個稅合并一起申報嗎
老師好,這個月漏報了一個人的個稅,可以下個月補報嗎
老師,個稅申報,發(fā)現(xiàn)某一個月漏報了幾個人,可以不做更正,這個月補申報嗎?
單位給個人漏報了,好幾個月的個稅,可以在下月匯總申報嗎
今天在公司申報三月份個稅的時候漏了幾個人,請問現(xiàn)在還可以補報嗎?
老師我們對公賬戶上收到客戶個人轉(zhuǎn)賬8萬多,我們是小規(guī)模家裝設(shè)計、工程的公司,,那收到的這個工程款?設(shè)計費8萬多,我們該如何做賬?必須得按收入處理嗎?需要給對方個人開票嗎?要是不按收入處理可以走別的科目嗎
老師,員工工資從7000突然漲到1.7萬,會引起稅務(wù)局預(yù)警么
老師,企業(yè)是一般納稅人,進項大于銷項的情況下,是否需要結(jié)轉(zhuǎn)進銷項?分錄應(yīng)該如何做?
老師,請教一個問題,這個項目的審計費金額是79749元嗎,甲方是扣掉審計費之后是8195609元嗎
老師,你好,我們公司有一個保潔兼職人員,一個月600,這個費用怎么給他比較合適,正規(guī),能放工資表嗎?但是又沒有社保啥的
一般納稅人公司,自產(chǎn)自銷藥材,可以免稅嗎?增值稅所得稅
老師 一般納稅人 開租賃費是交多少個點的稅
老師發(fā)票開重復(fù)了,對方不讓紅沖,現(xiàn)在要把這金額少開,怎么做?做折扣嗎
老師您好 想請教個問題 社會團體收到以捐贈方式入資 會計分錄應(yīng)該掛什么科目
郭老師,我們23年一張發(fā)票稅務(wù)要我們轉(zhuǎn)出,然后23年的匯算清繳申報表也要更正,我匯算的可以更正,我賬23年的不能更正,我更正在哪年,怎么做賬
之前不知道又這個人,而且我們是年底才給他發(fā)一整年的工資,那我在12月給采集人員信息,然后一整年的工資都匯總在12月一次申報,這種可以嗎
可以的,現(xiàn)在也只能這么申報
那我需要更正之前月份的,把他添加進去嗎
從他入職那月開始
這個你不需要修改之前的。因為畢竟是工資一起發(fā)的
還有我們個人的是,之前他的個稅沒有實際申報。因為也是年底才發(fā)工資,所以在12月份也可以匯總了一起申報是吧?
對,肯定是可以一起申報的。
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您