你好,那你就正常做賬,沒法抵扣所得稅的。
我公司一年內(nèi)開了180個電子普通發(fā)票,現(xiàn)在這些發(fā)票都需要開負數(shù),真么多發(fā)票開負數(shù)會不會影響公司,稅務(wù)局怎么處理?
老師,我公司采購的時候,公司名稱和稅號報錯了,對方給開的是普票,現(xiàn)在能要求對方把已開的發(fā)票作廢,重新?lián)Q公司名稱和稅號開具發(fā)票嗎?
請問我們之前開給客戶的專票公司名稱少了“上海”兩個字但是客戶已經(jīng)認證了,現(xiàn)在需要沖掉重新開??蛻糸_了紅字信息表給我們,但是紅字信息表上的公司名是正確的跟需要沖銷的發(fā)票上公司名稱不一致,那我們根據(jù)下載的紅字信息表開出的負數(shù)發(fā)票公司名稱也跟需要沖銷的發(fā)票上不一致,這個怎么辦,會不會有問題。
老師我們是小規(guī)模,今天給客戶開電子普通發(fā)票,我們兩家公司都用的黑盤,我不小心插錯稅盤了,a公司公戶上的貨款3萬多,發(fā)票開成b公司的了,我現(xiàn)在要把發(fā)票做負數(shù)沖。這種情況理由我應(yīng)該選開票有誤還是退貨?
兩三年前別的公司開給我們公司的60要電子普通發(fā)票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)公司名稱開錯了怎么辦?那家公司的數(shù)控盤也換了不能開具負數(shù)發(fā)票了
貴州的個體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請問需要補多少錢啊?
老師 請問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個負數(shù)???我是不是哪里做錯了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個月沒有銷項發(fā)票,也沒有進項發(fā)票。我不知道我這個賬做的對不對,您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報稅,上個季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報稅。但是公司一直沒有記賬。這個月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進項稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會進入到成本?
沒發(fā)工資 申報了個稅 也計提了工資 怎么處理
老師,請問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請問電子口岸報關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進項稅額轉(zhuǎn)出最終會入到成本嗎?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個稅2024年1月到5月份全部申報錯誤,有一個員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報,那要更正幾個月?是更正2024年01月到5月份?
可是當(dāng)年已經(jīng)抵扣所得稅了
你好,那需要調(diào)整的,你可以修改之前的申報表。
不想修改,還要補交稅款呀
你好,那就在今年匯算清繳的時候調(diào)增,但是這種有風(fēng)險的,畢竟納稅義務(wù)晚了
人家本來就是開給我們公司的呀,現(xiàn)在他們稅控盤的原因給更換不了
不管了行不行
你好,有風(fēng)險的可以不管的,不管是什么原因,總之這個發(fā)票就是不合格的這個是事實
更改當(dāng)年的匯算清繳會影響后面年度的嗎
你好,你交了稅款不影響的。
那如果當(dāng)年是虧損,減掉后還虧損,影響后面年度嗎
你好,影響到 彌補虧損變少了
那后面的年度也都要更正嗎
對的,是的,是這么做,是這么理解的。
那也太麻煩了吧
更正幾年的
麻煩,它可是正規(guī)的操作。不是還告訴你的一招,在下一次會談?wù)埣俚臅r候。