你好 ; 可以的。 可以要求對(duì)方 重新開(kāi)票的??
老師,之前和別的公司簽好合同,現(xiàn)在對(duì)方公司名稱換了,我給他們開(kāi)票,是開(kāi)以前公司名稱還是新的公司名稱
老師,我公司采購(gòu)的時(shí)候,公司名稱和稅號(hào)報(bào)錯(cuò)了,對(duì)方給開(kāi)的是普票,現(xiàn)在能要求對(duì)方把已開(kāi)的發(fā)票作廢,重新?lián)Q公司名稱和稅號(hào)開(kāi)具發(fā)票嗎?
您好老師,我公司給對(duì)方已開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票,備注欄一般備注貨物名稱,車(chē)種車(chē)號(hào),起止地,現(xiàn)在對(duì)方非要讓我公司把項(xiàng)目名稱要備注上,要把開(kāi)具的幾十份專票紅沖再開(kāi)具,這種不合理吧。我公司已按稅局要求開(kāi)具運(yùn)輸發(fā)票,而且作廢不是一兩份而是幾十份,具體文號(hào)有沒(méi)有
你好,有一張發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了,稅號(hào)正確,公司名稱不對(duì),對(duì)方認(rèn)證了,開(kāi)紅字發(fā)票申請(qǐng)單是按錯(cuò)誤的開(kāi)具還是按正確公司名稱和稅號(hào)開(kāi)
對(duì)方單位開(kāi)具專票給我司,我司已抵扣,后發(fā)現(xiàn)公司名稱錯(cuò)誤。我司是不是開(kāi)紅字信息表,選已抵扣,給對(duì)方,并把手里發(fā)票原件也給對(duì)方。等對(duì)方重新開(kāi)具后,換來(lái)新發(fā)票,我要怎么操作,要認(rèn)證嗎
5月匯算清繳補(bǔ)了企業(yè)所得稅,4月要計(jì)提嗎?
老師。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得如果沒(méi)有成本的話要怎么辦呢,我們是個(gè)體戶 供應(yīng)商開(kāi)給我們的成本發(fā)票是開(kāi)給其中一家個(gè)體戶 另外一家沒(méi)有開(kāi) 但是這個(gè)季度開(kāi)的超過(guò)了要怎么報(bào)那個(gè)經(jīng)營(yíng)所得的稅呢
本月勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票能取消嗎
以前年度的固定資產(chǎn),未提折舊,如何一次性補(bǔ)提
該納稅人已填寫(xiě)正常工資薪金什么意思?是已經(jīng)在其他公司申報(bào)個(gè)稅了嗎?那我們發(fā)放了工資應(yīng)該怎么申報(bào)??
一個(gè)月開(kāi)多個(gè)項(xiàng)目的發(fā)票,我們是以發(fā)票為確認(rèn)收入的,這個(gè)工資成本如何攤銷(xiāo)?其中有項(xiàng)目,有分包,有的項(xiàng)目是自己完成的
銷(xiāo)售額335501.01,不含稅收入325,729.14 ,增值稅3257.29,老師這樣算不含稅收入和增值稅是對(duì)的嗎
交易性金融資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)時(shí)發(fā)生的的交易費(fèi)用計(jì)入投資收益這句對(duì)吧老師
老師,請(qǐng)問(wèn)電腦折舊按照怎么來(lái)核算的
這個(gè)分錄怎么寫(xiě),怎么寫(xiě)分錄