借應(yīng)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤
我在21年暫估了13萬應(yīng)付帳款,22年這筆錢不需要付了,所以我匯算清繳的時候交了所得稅,但是賬上一直掛著這筆應(yīng)付款,現(xiàn)在如何平賬?
2022年做了一筆暫估成本分錄借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付帳款,但是沒有發(fā)票的,也沒有付款的,2023年做匯算清繳的時候調(diào)整,交所得稅,但是應(yīng)付帳款一直掛賬,改如何處理
老師,您好。21年度我暫估了一筆50萬的費用(借:費用,貸:應(yīng)付帳款);然后22年初收到發(fā)票的時候,賬務(wù)處理我直接做成了22年的當期費用了(借:費用,貸:應(yīng)付帳款)。今年匯算清繳才發(fā)現(xiàn)這筆費用是21年的。我要怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,我想問一下,我家去年暫估了一筆十萬的庫存商品,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這筆暫估拿不到票子了,我在報去年的匯算清繳的時候調(diào)增了這十萬的成本,這筆暫估掛帳的應(yīng)付賬款也付不出去了,因為是虛增的,那我這筆應(yīng)付賬款的掛帳應(yīng)該怎么進行賬務(wù)處理呢
去年年底暫估了12萬的成本,因為對方無法開票,最后不能走正常的成本,在今年匯算清繳的時候調(diào)出這15萬,但是這筆款正常支付了,由于沒有發(fā)票,我們之間掛的應(yīng)付賬款暫估,付款的時候直接記應(yīng)付賬款暫估,貸銀存可以嗎,把應(yīng)付賬款平一下
老師,比如31號充的會員下月1號才到賬,我是不是做,借應(yīng)收賬款未達賬款貸預(yù)收賬款啊
公司收到個人轉(zhuǎn)款計入到了其他應(yīng)收款,產(chǎn)生了負數(shù),怎么重分類
投資回報率的計算公式是什么
投資回收期(靜態(tài))的公式是什么
截止1.25號憑證未交增值稅貸方31640.98元,然后2.17號憑證更正后,未交增值稅最終借方余額33元,能對嗎@董孝彬老師
老師想問一下,導入到電子稅務(wù)局的報關(guān)單數(shù)據(jù),因為匹配錯了所以要刪掉,可是刪了以后就找不到這條數(shù)據(jù)了,這個數(shù)刪除后不能自動恢復的嗎?
老師,抖音平臺的錢,自己不能管控那26號以后的收入次月到賬就計入其他應(yīng)收款是嗎?然后26號前的收入就直接根據(jù)銀行到賬計入銀行存款,可以嗎
老師,跨境物流出口什么意思
!老師好,咱們有沒有哪個地方的稅務(wù)局規(guī)定不能填報未開票收入,填報的話會罰款?
老師請問一下,資產(chǎn)負債表未分配利潤和利潤表凈利潤的勾稽關(guān)系,謝謝