你好同學(xué),上面圖片中您的本年利潤(rùn)余額是借方,所以是虧損
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)科目是本年利潤(rùn)嗎?還是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)呢?
老師!未分配利潤(rùn)在借方是賺了還是虧了呢?
老師,請(qǐng)問(wèn),年末,是把每個(gè)月的本年利潤(rùn),不管虧損盈利,都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)對(duì)嗎,每個(gè)月虧的轉(zhuǎn)的,最后想加,就得到了年末的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是嗎?
老師,這個(gè)分錄 借:本年利潤(rùn)90000 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)9000000 這個(gè)分錄是啥意思,是掙錢還是賠錢
老師,請(qǐng)問(wèn)下,您,這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是掙了還是虧了呢?
老師好,匯算清繳有營(yíng)業(yè)外支出,納稅調(diào)增部分還要填一次嗎
社保增減員怎么操作?具體步驟是什么?
沒(méi)收到成本票暫估成本費(fèi)入第一個(gè)季度成本,合同約定要九月份給開(kāi)票,現(xiàn)在注銷公司工商影響九月份收票嗎?
那我3月份賬上因?yàn)橘M(fèi)用不夠,所以 支付工資,分錄為: 借:管理費(fèi)用-工資 2萬(wàn) 貸:其他應(yīng)收款-個(gè)人借款-某人 2萬(wàn),, 這種沒(méi)走銀行流水的工資發(fā)放, 還要申報(bào)個(gè)稅工資嗎?要是申報(bào)是在所屬期為3月的個(gè)稅中申報(bào)嗎?望老師明確回復(fù)時(shí)間
老師,銀行付款保險(xiǎn)費(fèi),但是無(wú)票,納稅調(diào)增嗎
匯算清繳應(yīng)付職工薪酬要計(jì)提的我要調(diào)整要看今年的3月份還是去年的12低
老師,請(qǐng)問(wèn)公司全年的海關(guān)進(jìn)出口數(shù)據(jù)怎么查?(銀行要截圖)
老師,關(guān)于固定資產(chǎn)折舊,2024年補(bǔ)計(jì)提了2023年的制造費(fèi)用—折舊費(fèi),現(xiàn)在我匯算清繳需要填寫固定資產(chǎn)本年折舊費(fèi),這個(gè)是只填寫我2024年的折舊費(fèi),還是需要加上我補(bǔ)計(jì)提2023年的折舊費(fèi)
固定資產(chǎn),中級(jí)跟初級(jí)他暫估入賬的價(jià)格,是不是還是估價(jià)不估稅,是嗎
你好,一般納稅人,我司異常發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額需轉(zhuǎn)出20萬(wàn)(2023年已勾選認(rèn)證并入賬),會(huì)計(jì)分錄怎么做?應(yīng)該下個(gè)月上游公司才能變正常,到時(shí)稅局同意進(jìn)項(xiàng)稅額再轉(zhuǎn)入,謝謝!
老師,我按開(kāi)進(jìn)來(lái)的發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本可以嗎
同學(xué),結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是按照出售商品或服務(wù)的成本的。
發(fā)票不一定是構(gòu)成產(chǎn)品成本,需要看一下具體用途
就是進(jìn)貨發(fā)票呀
但是您進(jìn)的貨物不一定全部銷售出去,如果是銷售的是可以的
是全部銷售出去了
嗯嗯,那是可以結(jié)轉(zhuǎn)的