學員你好,金額不大,計入1月份調(diào)整也問題不大的
12月份有一張紅字發(fā)票未記賬,稅額一千多,報稅的時候發(fā)現(xiàn)讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,因為12月份增值稅有留底,也沒影響稅款,1月份調(diào)整可以嗎?審計會怎么處理呀?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應(yīng)交增值稅~進項稅額貸:應(yīng)付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交增值稅~(進項稅額轉(zhuǎn)出)貸:應(yīng)付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉(zhuǎn)出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎麻煩詳細問一下,同一個問題問了這么多遍,每次回答都不一樣
老師,請問一下,我們公司是小規(guī)模,24年11月份成立的,在12月份才開始有業(yè)務(wù),12月份的時候發(fā)票開了48萬多,在25年1月份的時候,報稅的時候交了稅款,然后有一張發(fā)票金額對方說開錯了,重新沖了紅字,如果是按說12月份減去紅字的金額就不超過30萬,我現(xiàn)在在做匯算清繳的時候,可以把12月份繳納的稅款退回來嗎?如果可以退的話怎么做匯算清繳?
原股東分紅可以委托第三人收款嗎?
我們共享單車運營商,執(zhí)法局沒收了我們一部分單車,然后找了一個場地來停放這些單車,這個場地的搭建裝修費用需要我們公司承擔,請問這筆工程款我們應(yīng)該計入哪個科目比較合適?
老師,我們這邊工信部讓統(tǒng)計2025年一到七月份的工業(yè)總產(chǎn)值,請問這個數(shù)據(jù)是怎么如何計算如何得來的?和去年的有什么關(guān)聯(lián)?目前有24年資產(chǎn)負債表存貨280,收入919 , 2025年7月份資產(chǎn)負債表存貨301, 收入120,請問1-7月份反正這個生產(chǎn)能力還有上一年產(chǎn)量上一年的產(chǎn)量上一年的工業(yè)總產(chǎn)值是多少
水力發(fā)電企業(yè),建設(shè)期間水輪發(fā)電機組供應(yīng)商因機組故障造成損失,協(xié)商向水力發(fā)電企業(yè)提供35萬元備品備件。目前水電站已建成投入運營,35萬元備品備件已入庫簽收。水力發(fā)電企業(yè)需要將35萬元備品備件計入存貨嗎?是否需要繳納增值稅, 請問會計分錄
一筆業(yè)務(wù),對方要求同個金額既開發(fā)票又要開收據(jù),這樣可以嗎?
請問個體戶要不要報印花稅
合伙公司幫墊付租金,計提的時候: 借:管理費用_房租 借:管理費用_物業(yè)管理費 貸:其他應(yīng)付款_永宏公司 現(xiàn)在已經(jīng)用銀行支付回這筆款給永宏公司應(yīng)該怎么做
老師,我們是建筑行業(yè),外地項目預繳,開票當月申報預繳??上略吕U納嗎?還是當月就得繳納
請問老師,兩自然人合伙開有限公司A,A公司投資了B公司,占股百分之十,現(xiàn)在B公司虧損一百萬但仍繼續(xù)經(jīng)營,A公司的兩個自然人有一個要退出,計算退出者承擔虧損金額時,要不要加上應(yīng)承擔B公司的虧損100萬*10%?
老師,我的軟件賬,是半截子賬,當時應(yīng)付賬款上直接掛的一個供應(yīng)商的期初數(shù)據(jù)是5000元,現(xiàn)在付了4000元,那1000元應(yīng)該怎么調(diào)整?
意思就是審計也不會再單獨去調(diào)整這一分調(diào)整到12月份了嗎?
是的,金額不大,不值當調(diào)整