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12月份有一張紅字發(fā)票未記賬,稅額一千多,報稅的時候發(fā)現(xiàn)讓做進項稅額轉(zhuǎn)出,因為12月份增值稅有留底,也沒影響稅款,1月份調(diào)整可以嗎?審計會怎么處理呀?

2023-01-13 20:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 20:28

學員你好,金額不大,計入1月份調(diào)整也問題不大的

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快賬用戶5973 追問 2023-01-13 20:29

意思就是審計也不會再單獨去調(diào)整這一分調(diào)整到12月份了嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-13 20:30

是的,金額不大,不值當調(diào)整

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學員你好,金額不大,計入1月份調(diào)整也問題不大的
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54.76應(yīng)轉(zhuǎn)入未交增值稅科目,屬于需要進行繳納的稅額
2021-04-13
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2024-06-06
你好 你之前怎么做轉(zhuǎn)出分錄的 ?,F(xiàn)在做紅字處理 。 你應(yīng)該是開紅字信息表后才做轉(zhuǎn)出分錄的。 你都還沒有開紅字信息表不應(yīng)該就先去做轉(zhuǎn)出分錄的。
2020-09-03
借應(yīng)付賬款貸開發(fā)成本應(yīng)交稅費進項轉(zhuǎn)出。
2021-01-16
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