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鄒老師,剛才有問過您的12月本年利潤貸方4000多盈利了,計提了企業(yè)所得稅1100多,結帳了,現(xiàn)在我進電子稅務局辦稅填報了營業(yè)收入營業(yè)成本和利潤總額,最后有彌補不用繳稅,那我的賬還用計提那筆企業(yè)所得稅嗎?要改賬嗎

2023-01-13 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-13 17:26

歷年虧損用來彌補本年度的盈利,使得公司不用繳納企業(yè)所得稅,也就是本年不用繳納,也就無需計算企業(yè)所得稅了

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歷年虧損用來彌補本年度的盈利,使得公司不用繳納企業(yè)所得稅,也就是本年不用繳納,也就無需計算企業(yè)所得稅了
2023-01-13
對的,是的,你刪除就可以的。
2023-01-13
你好,你需要先計提所得稅,然后結轉損益到本年利潤(這樣才是正確的思路)
2023-01-13
您好,這個的話是必須先計提所得稅后,才能結轉的這個
2024-07-12
你好 ;? ? 所得稅不計提直接做 借其他費用 貸銀行存款? ?
2022-01-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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