學(xué)員你好,可以直接借銀行存款-人民幣貸預(yù)收賬款
老師,外貿(mào)公司用阿里旗下的一達(dá)通報關(guān),國外客戶的貨款打到一達(dá)通后臺,一達(dá)通結(jié)成人民幣后轉(zhuǎn)到我們公司賬戶,還有一部分提現(xiàn)成美元到我們公司賬戶,收到這部分美元顯示的是阿里新加坡銀行轉(zhuǎn)過來的,我們自己再結(jié)成人民幣轉(zhuǎn)到人民幣賬戶, 我可以把美元結(jié)成的人民幣和一達(dá)通結(jié)匯的人民幣都放一個應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯款科目嗎,或者預(yù)收賬款-預(yù)收外匯款
我是一般納稅人,外貿(mào)出口企業(yè),接了國外客戶訂單,客戶預(yù)付我們貨款1w美金,然后我們結(jié)匯成人民幣,我可以直接借銀行存款-人民幣貸預(yù)收賬款嗎
我是一般納稅人,外貿(mào)出口企業(yè),接了國外客戶訂單,我們這個訂單,2022.5月份收到外國客戶預(yù)付款24800美金,當(dāng)時結(jié)完匯是這樣做賬的:借銀行貸預(yù)收;然后到7月份的時候收到客戶尾款+運(yùn)費(fèi)44800美元,我們這個時候才計入了收入,這樣對嗎?記收入的時候把付給廣州的那筆國際運(yùn)費(fèi)從收入中沖抵了,付給廣州的國內(nèi)運(yùn)費(fèi)是我們計入了費(fèi)用,作為我們的費(fèi)用了。這樣對嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),之前會計沒有設(shè)置外幣核算,直接按照結(jié)匯的金額入賬的,之前的銀行存款下設(shè)置了一個人民幣戶,我可以直接按照期初余額建立一個美元戶嗎
老師,我們公司收了外國客戶的定金,已經(jīng)結(jié)匯,但未發(fā)貨也未開具發(fā)票,我做分錄,借,銀存-人民幣賬戶,貸,銀存-外幣賬戶,差額擠入?yún)R兌損益,人民幣賬戶結(jié)匯下來的錢對外付了貨款,那這樣的話報表中的貨幣資金欄只有銀存的外幣賬戶余額,不是出現(xiàn)負(fù)數(shù)了嗎
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補(bǔ)2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補(bǔ)),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費(fèi)-教育費(fèi)附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊。回答
我公司外購商品,取得增值稅進(jìn)項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進(jìn)項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進(jìn)項認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進(jìn)項票有一些電纜,攝像機(jī)等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進(jìn)項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
請問為什么資料四中支付設(shè)備拆卸費(fèi),不應(yīng)該借:固定資產(chǎn)清理5,貸銀行存款5,最后借銀行存款120,貸清理70,營業(yè)外收入50嗎
當(dāng)這個訂單客戶付尾款,再怎么處理呢?
付尾款,因為貨發(fā)出去也確認(rèn)收入了,一般沖抵應(yīng)收
您是不是說錯了,是不是沖預(yù)收,借銀行貸預(yù)收貸收入 但是要是有運(yùn)費(fèi),收入是不是不能按照實收的銀行存款來確認(rèn),有運(yùn)費(fèi)的情況下怎么處理
我的意思是收尾款的時候收入確認(rèn)過了 確認(rèn)收入 借:預(yù)收賬款? ?應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入?? 收尾款 借:銀行存款? 貸:應(yīng)收賬款
我還給廣州那邊國際貨運(yùn)公司付了一筆運(yùn)費(fèi),有國內(nèi)運(yùn)費(fèi)和國際運(yùn)費(fèi),國內(nèi)運(yùn)費(fèi)我直接進(jìn)了費(fèi)用,國際運(yùn)費(fèi)我記了其他應(yīng)收,是不是訂單完成客戶付尾款的時候也把這個運(yùn)費(fèi)沖了,剩余的金額卻認(rèn)為收入呢
運(yùn)費(fèi)是你們承擔(dān)還是對方承擔(dān)那
運(yùn)費(fèi)是我們承擔(dān)
老師我們這個訂單,2022.5月份收到外國客戶預(yù)付款24800美金,當(dāng)時結(jié)完匯是這樣做賬的:借銀行貸預(yù)收;然后到7月份的時候收到客戶尾款+運(yùn)費(fèi)44800美元,我們這個時候才計入了收入,這樣對嗎?
記收入的時候把付給廣州的那筆國際運(yùn)費(fèi)從收入中沖抵了,付給廣州的國內(nèi)運(yùn)費(fèi)是我們計入了費(fèi)用,作為我們的費(fèi)用了。這樣對嗎
原則上來說你們發(fā)貨就要確認(rèn)收入的,運(yùn)費(fèi)計入你們的成本或者銷售費(fèi)用,不沖減收入
為什么我問了你們平臺的另一個老師的說法跟你的不一樣呢?我到底該聽誰的
實務(wù)中操作有差異的話也沒太大問題
2022.5月份收到外國客戶預(yù)付款24800美金,當(dāng)時結(jié)完匯165056.4,這樣做賬的:借銀行,165056.4貸預(yù)收165056.4;然后到7月份的時候收到客戶尾款+運(yùn)費(fèi)44800美元,結(jié)匯人民幣302050.56,。第二:2022.8月份付給廣州貨代公司國際代理運(yùn)費(fèi)19250美元,人民幣130278.23,這樣的話正比分錄應(yīng)該怎么做,麻煩老師做一下謝謝
借銀行,165056.4貸預(yù)收165056.4 借:預(yù)收賬款 165056.4 應(yīng)收賬款302050.56 貸:主營業(yè)務(wù)收入165056.4+302050.56=467106.96 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款302050.56 借*銷售費(fèi)用 (運(yùn)費(fèi)) 貸*銀行存款