同學(xué)你好 可以選擇9月-12月份的收入數(shù)字
老師,請(qǐng)問(wèn),我們公司12月17號(hào)轉(zhuǎn)為一般納稅人,在11月份有一筆收入但是未開(kāi)票,12月份轉(zhuǎn)為一般納稅人的時(shí)候申報(bào)11月份報(bào)表時(shí)沒(méi)有報(bào)這個(gè)數(shù),這筆收入在12月11日(轉(zhuǎn)為一般納稅人之前)開(kāi)了電子普票,那我是要補(bǔ)13個(gè)點(diǎn)的稅嗎?然后我在12月份確認(rèn)收入可以嗎?還有就是我11月份收到拿筆收入的時(shí)候可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師,8月份因?yàn)槭杖氩粔?,我預(yù)估了例如20萬(wàn)元金額的收入(20萬(wàn)有個(gè)上下幅度同時(shí)里面有20個(gè)單位),正常的話我應(yīng)該在9月份把8月份預(yù)估的收入20萬(wàn)全部沖完,9月20萬(wàn)的里面有的單位開(kāi)的發(fā)票例如開(kāi)了10萬(wàn),10月份里面也有20萬(wàn)里面開(kāi)的單位5萬(wàn)。但是現(xiàn)在我9月至10月因?yàn)橐紤]利潤(rùn)導(dǎo)致收入不夠沒(méi)有沖8月的預(yù)進(jìn)收入,然后我在11月把8月預(yù)進(jìn)收入20萬(wàn)全部沖完,剩下的5萬(wàn)重新在11月預(yù)進(jìn)收入, 因?yàn)?月至10月11月期間開(kāi)發(fā)票15萬(wàn)所以11月重新預(yù)進(jìn)收入5萬(wàn)。但是我同事說(shuō)中間差額是15萬(wàn)。需要在年底的時(shí)候把這個(gè)15萬(wàn)給平嘍。因?yàn)橹?5萬(wàn)差額是前期開(kāi)過(guò)的 發(fā)票和 上下幅度的金額。我現(xiàn)在不理解的是我同事說(shuō)的這個(gè)15萬(wàn)是什么意思,因?yàn)榍捌陂_(kāi)過(guò)票為啥還要到月底找15萬(wàn)收入平那個(gè)差額。還有他說(shuō)這樣不影響全年收入
請(qǐng)問(wèn)老師,我提交加計(jì)抵減政策選擇的時(shí)間是2022年9-12月份的數(shù)字,然后提交上去之后,才發(fā)現(xiàn)12月份也有未開(kāi)發(fā)票的收入,我沒(méi)有加進(jìn)去,像這種情況,下個(gè)季度還可以選擇2022年12月的加計(jì)抵減聲明不?還是說(shuō)像這種情況只能撤回已提交的加計(jì)抵減聲明哈?
請(qǐng)問(wèn)老師,2022年1月份開(kāi)始成立,那么9月份開(kāi)始有收入,10月沒(méi)有收入,11月份有收入,12月份也有收入,請(qǐng)問(wèn)在2022年提交加計(jì)抵減政策聲明時(shí),應(yīng)該選擇所屬日期是9月-11月嗎?還是說(shuō)可以選擇9月-12月份的收入數(shù)字?
老師你好,我想問(wèn)一下您,您看這樣發(fā)工資行嗎?張三9月份工資申報(bào)零,李四9月份工資申報(bào)零王五,9月份工資申報(bào)零張,30月份工資申報(bào)零,李4 10月份工資申報(bào)零王5 10月份,工資申報(bào)零,張三11月份工資申報(bào)靈王五李四11月份,工資申報(bào)靈王5 11月份工資申報(bào)0,等到12月份的時(shí)候把張三9月份的工資,李四9月份的工資,王五九月份的工資分別都寫(xiě)上數(shù)據(jù),然后還有就是記賬數(shù),張三10月份李四10月份,王五10月份張三11月份李4 11月份往5 10月份都分別寫(xiě)上數(shù)字,然后呃寫(xiě)成一個(gè)匯總的數(shù)是吧?把他們12月份的分別都寫(xiě)上把9 10 11 12,是不是都4個(gè)月的工資匯總成一個(gè)數(shù)據(jù)?匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),然后填寫(xiě)到那個(gè)收入里就可以了,把9月10月11月12月的工資同一個(gè)人的匯總成一個(gè)數(shù)據(jù),添加到那個(gè)12月份的收入里就行了吧?這樣可以嗎?
老師您好,每個(gè)月做完賬記賬軟件里需要打印哪些表?電子稅務(wù)局里需要打印哪些表?
老師您好 我們22年的實(shí)收資本金有一部分打過(guò)來(lái)的時(shí)候沒(méi)有備注投資款 但是做到實(shí)收資本了 應(yīng)該怎么辦呢老師
請(qǐng)問(wèn)社保繳費(fèi)在每個(gè)月的幾號(hào)
老師,你好,增值稅申報(bào)表分支機(jī)構(gòu)預(yù)繳一欄只填寫(xiě)增值稅嗎?附加稅需要填寫(xiě)嗎
老師好,公司24年4月給2名離職員工發(fā)了一共9800元,前同事沒(méi)有報(bào)到個(gè)稅系統(tǒng)、現(xiàn)在匯算清繳、這筆錢(qián)在期間費(fèi)用明細(xì)里面,填在哪一欄?。?/p>
殘疾人就業(yè)保障金繳納是今年繳納上一年,那殘保金企業(yè)所得稅稅前抵扣在上一年還是今年
轉(zhuǎn)讓一家企業(yè)100%的股權(quán),企業(yè)名下的不動(dòng)產(chǎn)要過(guò)戶時(shí)需要繳納什么稅種?有什么樣的稅收優(yōu)惠
老師,進(jìn)項(xiàng)稅勾選確認(rèn)統(tǒng)計(jì)以后,怎么到增值稅申報(bào)表里面去嘞? 我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有進(jìn)入表里面去
老師我們公司處理25年抵賬過(guò)來(lái)的房子,增值稅上按照9的稅率嗎,有沒(méi)有什么稅收優(yōu)惠或者可以減少增值稅的方法
請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)表在哪里下載?
那么當(dāng)時(shí)申報(bào)22年9-12月份加計(jì)抵減政策聲明時(shí),后面才發(fā)現(xiàn)12月份的還有未開(kāi)發(fā)票的收入未申報(bào)進(jìn)去,請(qǐng)問(wèn)在2023年之后第一季度再次提交加計(jì)抵減政策聲明時(shí)還能勾選2022年12月的日期嗎?因?yàn)橄氚崖┥陥?bào)2022年12月份未開(kāi)的發(fā)票收入填入進(jìn)去,不知道是否可以這么選擇日期
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
老師,為啥有的老師說(shuō)只能選擇當(dāng)年成立的公司只能選擇9-11月,不能選擇9-12月呢?我有點(diǎn)暈了
同學(xué)你好 不是申報(bào)9-12月的