您好,這個(gè)應(yīng)該是稅務(wù)局給你們核定的稅額
老師,我們個(gè)體戶定期定額的,我要申報(bào)的時(shí)候,顯示自動(dòng)申報(bào)完了,那個(gè)計(jì)稅依據(jù)是35340,增值稅申報(bào)表也是這個(gè)金額,但是我這個(gè)月開了440000多,還有一部分是專票,那我還要更正報(bào)表嗎
個(gè)體戶 都是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào) 一年開了19萬(wàn)。定期定額申報(bào)表上自動(dòng)顯示應(yīng)納稅額是220 是怎么回事? 可以更改嗎
老師,個(gè)體戶核定征收納稅人,申報(bào)表上自動(dòng)出現(xiàn)11欄數(shù)據(jù)是稅局給核定的,我實(shí)際開票的不含稅收入金額小于核定金額,需要改成實(shí)際的不含稅收入金額嗎? 打比方我核定金額10萬(wàn),申報(bào)系統(tǒng)自動(dòng)顯示10萬(wàn),我實(shí)際開票9萬(wàn),申報(bào)表要改成9萬(wàn)嗎
個(gè)體定期定額是一季度27000.這個(gè)季度開票超額了,開了四萬(wàn)多,是得自己申報(bào)嗎?我今天打開系統(tǒng)顯示已經(jīng)申報(bào)了,那就是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào)了。不用管可以嗎?
老師,我們是個(gè)體戶,核定征收,系統(tǒng)都是自動(dòng)生成報(bào)表,可是報(bào)表里的銷售額和實(shí)際開票金額不符,我點(diǎn)更正申報(bào),好像不行,這個(gè)應(yīng)該怎么處理呢?需要去納稅大廳辦理嗎?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號(hào)收到A公司的發(fā)票3萬(wàn)元,2月9號(hào)A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤(rùn)是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
請(qǐng)問,這個(gè)月費(fèi)用支付了3萬(wàn)元,沒有收到發(fā)票,改怎么做賬?
小規(guī)模企業(yè)實(shí)繳資本的流程和稅務(wù)處理是怎么樣的?
老師,小規(guī)模企業(yè)認(rèn)繳10萬(wàn),實(shí)繳為0,季報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表上可以填10萬(wàn)嗎?填了沒有交印花稅怎么辦?工商年報(bào)上也填10萬(wàn)可以嗎?
你好,請(qǐng)問資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系數(shù)據(jù)相差整數(shù)10萬(wàn)元,是什么原因?
老師,做了一筆無(wú)票收入,然后又給對(duì)方開發(fā)票了怎么做賬呢?
不能更改 必須得交嗎。之前政策不是超過500萬(wàn)才交稅嗎
想要修改也得和稅務(wù)溝通才行
要不然只能交稅?
對(duì)的,得和稅務(wù)確認(rèn)一下