您好,一月份的時候零申報就行了

老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發(fā)票,報1月份的增值稅的時候沒有進項發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進項發(fā)票,4月份進項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
小規(guī)模公司12月份多開了50萬發(fā)票導致超500萬了,當月又馬上作廢了50萬,可以嗎?不會升一般納稅人吧?
老師好,一般納稅人 11月開了50萬發(fā)票,12月紅沖了50萬發(fā)票,在開了50萬發(fā)票,1月申報的時候會不會有問題
一般納稅人1月份開的50萬專票,2月份初報稅前紅沖了,申報時這50萬還要申報交稅嗎?
為避免升一般納稅人,3月沖紅了50萬發(fā)票,核算12個月滾動開票金額是否超過500萬時,需要扣掉50萬的票嗎?
做經(jīng)營分析表,1-9月的變動成本總額為412萬元,1-10月的變動成本總額為383萬元,變動成本總額降低。那當月1 0月變動成本額應該怎么填?
老師您好,不用交增值稅怎么做里記賬憑證
公司社保老板說沒錢不給交,可以申請緩交嗎
老師,我還沒收到客戶的款項,目前服裝已經(jīng)寄給乙公司了,乙要求我開發(fā)票,這種可以開發(fā)票嗎?我還沒收到錢
老師,我們是一家鋼鐵貿(mào)易公司,關于運輸?shù)馁M用,別人可以給我們來運輸費的發(fā)票嗎?還是說運費本來就計入成本了
老師,費用報銷單上,復核簽字是在會計簽字后還是之前,哪個環(huán)節(jié),復核能是出納?
這個第二小題怎么算出來的 老師詳細解釋一下謝謝!
老師6月份增值稅申報錯了,又更正申報了產(chǎn)生了0.42元的退稅,老師可以不管他嗎?
為什么公司每年都要請會計師事務所來審計,出審計報告
老師 9月暫估80萬成本 未交企業(yè)所得稅 10月該怎么做?
好的,老師 假如12月紅沖了50萬發(fā)票,只開了40萬發(fā)票,這個1月申報的有什么問題
那不能自己申報,需要去稅務申報
去 稅務局的話 應該也是讓我強制申報,在去解稅控盤吧
對的就是這么操作的呢
嗯,這個不用退稅 可以留底吧
對,這個應該是可以留抵的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您