您好,一月份的時候零申報就行了
老師,一般納稅人,1月份開了50萬的銷項發(fā)票,報1月份的增值稅的時候沒有進(jìn)項發(fā)票,所以就按50萬元交了增值稅,但4月份的時候有了進(jìn)項發(fā)票,4月份進(jìn)項可以抵已報1月份的增值稅嗎,可以申請退稅嗎
小規(guī)模公司12月份多開了50萬發(fā)票導(dǎo)致超500萬了,當(dāng)月又馬上作廢了50萬,可以嗎?不會升一般納稅人吧?
老師好,一般納稅人 11月開了50萬發(fā)票,12月紅沖了50萬發(fā)票,在開了50萬發(fā)票,1月申報的時候會不會有問題
一般納稅人1月份開的50萬專票,2月份初報稅前紅沖了,申報時這50萬還要申報交稅嗎?
為避免升一般納稅人,3月沖紅了50萬發(fā)票,核算12個月滾動開票金額是否超過500萬時,需要扣掉50萬的票嗎?
公司要注銷,賬上有10萬現(xiàn)金沒有欠款怎么辦
老師,收到數(shù)電普票,需要查驗發(fā)票真?zhèn)螁??如果需要的話,是在哪個平臺查驗?
老師我們公司買個小轎車10萬元,開發(fā)票了13點的,但是我們是小規(guī)模納稅人,麻煩老師從入賬到折舊分錄都寫出來一下,謝謝老師
10月份申報的抖音店鋪自動把7-9月份銷售數(shù)據(jù)推送稅務(wù)局嗎?
老師問一下,我們單位注銷,把使用過的汽車賣了,二手車市場已經(jīng)開了發(fā)票,我們還需要開發(fā)票嗎?
專票已開,已交稅,貨款未收,現(xiàn)在協(xié)商給客戶優(yōu)惠1000.專票紅沖后,是按照銷售折讓開嗎,還是按照折讓后新價格開,我們原合同沒變,只是補充了折讓協(xié)議
事業(yè)單位8月多交養(yǎng)老保險單位部分2130.4,個人部分1065.2,9月從待抵扣賬戶抵扣全部金額,8月份應(yīng)該怎么做賬?
請問老師,暫估的原材料在第二年匯算清繳未取得發(fā)票的在之后五年內(nèi)取得的是可以的是吧?政策文件是什么?
老師,銀行付款的貼息費用,我應(yīng)該怎么做賬,銀行也開的發(fā)票了
您好,老師,請問邊角料復(fù)出出口,需要計算進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
好的,老師 假如12月紅沖了50萬發(fā)票,只開了40萬發(fā)票,這個1月申報的有什么問題
那不能自己申報,需要去稅務(wù)申報
去 稅務(wù)局的話 應(yīng)該也是讓我強制申報,在去解稅控盤吧
對的就是這么操作的呢
嗯,這個不用退稅 可以留底吧
對,這個應(yīng)該是可以留抵的
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝您