同學(xué)你好,購(gòu)買(mǎi)設(shè)備進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣
老師們,下午好!國(guó)內(nèi)醫(yī)療公司對(duì)公賬戶收到外國(guó)公司支付的一筆13萬(wàn)設(shè)計(jì)費(fèi),這筆13萬(wàn)收入要怎么處理呢?如果作未開(kāi)票收入是6個(gè)點(diǎn)增值稅嗎??jī)H有13個(gè)點(diǎn)的貨物進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
老師,我們公司和國(guó)外公司在國(guó)內(nèi)注冊(cè)了一個(gè)合資公司,有這方面的財(cái)務(wù)課程可以推薦嗎?如果我們買(mǎi)國(guó)外的設(shè)備怎么交稅?進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
老師你好:我們是一家進(jìn)出口貿(mào)易公司,國(guó)內(nèi)一家公司委托我們從國(guó)外進(jìn)了一批貨,對(duì)方先打了一筆預(yù)付款到我公司賬戶,海外所有貨款及稅費(fèi)都是以我公司抬頭交的,請(qǐng)問(wèn)我公司取得進(jìn)口增值稅交款書(shū)時(shí)我們賬務(wù)怎么處理,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅誰(shuí)抵扣?
老師好,我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,就是我老板在國(guó)外開(kāi)了一家公司,跟中國(guó)這個(gè)公司沒(méi)有關(guān)系,然后他買(mǎi)的一些辦公桌之類(lèi)的固定資產(chǎn)給國(guó)外公司用,然后他開(kāi)票想開(kāi)我們中國(guó)這個(gè)公司的,我想問(wèn)一下,這樣子我們中國(guó)這個(gè)公司可以抵扣嗎?會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師好,我公司是做第三方監(jiān)理的,我們有個(gè)國(guó)外客戶在國(guó)內(nèi)投資了一個(gè)項(xiàng)目,他在國(guó)外采購(gòu)的設(shè)備請(qǐng)我們做監(jiān)理,我們找當(dāng)?shù)氐牡谌椒?wù)商代做了這個(gè)服務(wù)并且支付服務(wù)費(fèi)給代理公司,那我們需要幫代理公司代扣代繳所得稅和增值稅嗎,服務(wù)商在國(guó)外,服務(wù)地點(diǎn)也在國(guó)外
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)?。?/p>
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
國(guó)外的進(jìn)項(xiàng)票也可以抵扣是吧
取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅票就是一聯(lián)(既是發(fā)票聯(lián)又是抵扣聯(lián)),進(jìn)口增值稅=(貨物價(jià)款+關(guān)稅+消費(fèi)稅+運(yùn)費(fèi)+保險(xiǎn)費(fèi))*17%
可否有相關(guān)老師的課程推薦
要分一般納稅人和小規(guī)模吧
一般納稅人可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,小規(guī)模不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。