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老師們,下午好!國內(nèi)醫(yī)療公司對公賬戶收到外國公司支付的一筆13萬設(shè)計費(fèi),這筆13萬收入要怎么處理呢?如果作未開票收入是6個點(diǎn)增值稅嗎?僅有13個點(diǎn)的貨物進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?

2020-12-29 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-12-29 15:55

同學(xué)你好 這個做收入就可以了 未開票收入是服務(wù)6% 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣

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快賬用戶5646 追問 2020-12-29 15:56

申報增值稅時填寫未開票收入就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:02

對的, 這樣操作就可以的

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快賬用戶5646 追問 2020-12-29 16:03

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2020-12-29 16:04

滿意請給五星好評,謝謝

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同學(xué)你好 這個做收入就可以了 未開票收入是服務(wù)6% 對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)才可以抵扣
2020-12-29
你好,同學(xué) 1,對的,屬于的 2,成本和收入按不含增值稅金額計算的,增值稅計入應(yīng)交稅費(fèi),
2023-02-26
你好;? ? 這個 就是虛開發(fā)票 ; 如果是 買賣發(fā)票說明沒有業(yè)務(wù)真實(shí)發(fā)生 ;? 現(xiàn)在虛開發(fā)票? ? ?風(fēng)險很大; 金四都出來了。 簡單粗暴的就是說? ? ?虛開發(fā)票 1萬以下? ; 可能罰款5萬以下的罰款 ;? ? 虛開1萬以上是? ? 5萬 -50萬不等的罰款。? ?
2022-11-29
一般來說,增值稅是按照收取的價款全額計征增值稅的,為提供服務(wù)、銷售貨物等發(fā)生的費(fèi)用不能從增值稅的銷售額中扣除。 這里的賠償款6200元可以作為企業(yè)的支出在企業(yè)所得稅前扣除,但是企業(yè)收支是兩條線的,支出不能從收入中減除~
2023-05-03
你好,同學(xué),需要開發(fā)票,如果不開發(fā)票,也要做未開票收入,正常報增值稅。
2024-06-01
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