你好,你填寫的應(yīng)該是年累計(jì)的數(shù)據(jù)啊。
老師您好A公司第四季度的成本發(fā)票還沒有收到,成本是暫估的,現(xiàn)在報(bào)20年四季所得稅可以按這個(gè)暫估成本來報(bào)稅嗎
老師您好,因?yàn)?季度開錯(cuò)了20萬的專票,當(dāng)時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),所以沒有紅沖,三季度的時(shí)候才紅沖掉,而且二季度暫估了成本,三季度紅沖以后,現(xiàn)在利潤表上顯示收入和成本都是負(fù)數(shù),這樣報(bào)稅有問題嗎
老師,第三季度當(dāng)時(shí)成本票收不到,預(yù)交了2萬左右的企業(yè)所得稅,第四季度結(jié)賬的時(shí)候所有的成本費(fèi)用發(fā)票都收到了,導(dǎo)致成本大于收入了這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?結(jié)賬利潤總額成負(fù)數(shù),所得稅對應(yīng)也成負(fù)數(shù),匯算清繳的時(shí)候在退稅嗎,這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
第三季度做賬的時(shí)候暫估成本,第四季度沖掉暫估,實(shí)際的成本小于暫估的實(shí)際成本,所以導(dǎo)致第四季度成本出現(xiàn)負(fù)數(shù),填寫所得稅申報(bào)表提示本季收入小于上個(gè)季度的收入,這樣有風(fēng)險(xiǎn)沒?
老師 我們是小規(guī)模企業(yè) 因?yàn)槲覀儧]有成本 然后我上季度暫估成本了18萬 后來又把成本沖紅了 然后我這個(gè)季度收入是9萬 還需要暫估成本嗎 我納稅申報(bào) 報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不暫估成本 就會有利潤總額 就得交企業(yè)所得稅 然后電子稅務(wù)局利潤表顯示就是年度營業(yè)成本180000 那我這個(gè)季度必須要暫估成本嗎 然后也得必須大于等于18萬嗎
老師,之前暫估多了,如何做賬
公司全額繳納社保怎么做賬
利潤表,其他業(yè)務(wù)利潤是負(fù)數(shù)是什么原因,
查到一張2022年12月開具的普票,稅率欄顯示免稅,這張發(fā)票開具是否正確?
費(fèi)用發(fā)票比如說2024年發(fā)生費(fèi)用次年才開發(fā)票過來這個(gè)怎么做賬 就銀行手續(xù)費(fèi)發(fā)票次年才開出來 這個(gè)怎么入賬 我聽老師講解說匯算清繳前取得就行這個(gè)取得指的是在當(dāng)年開出來匯算清繳前取得就行 還是說匯算清繳前開出來 有沒有補(bǔ)開發(fā)票一說 補(bǔ)開發(fā)票指的是已經(jīng)開出來的發(fā)票不合規(guī)再補(bǔ)開啥時(shí)候補(bǔ)開就記啥時(shí)候費(fèi)用? 這個(gè)發(fā)票記賬是以開發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)到當(dāng)期費(fèi)用?
企業(yè)所得稅年度申報(bào),納稅調(diào)整A105000項(xiàng)目明細(xì)表里,業(yè)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)支出的金額是86404.7,請問我可以在稅收金額里填多少?
老師,我們公司從淘寶上下單采購的一些辦公用品,是個(gè)人墊付的,現(xiàn)在需要給個(gè)人報(bào)銷,有采購合同和發(fā)票,采購合同和發(fā)票都是8000元,但個(gè)人支付的截圖是7987元,相差了13元,這樣是不是就不能報(bào)銷?
老師您好!我公司是醫(yī)療器械批發(fā)公司,存續(xù)狀態(tài),但有一年的時(shí)間不經(jīng)營了,等著注銷,現(xiàn)在發(fā)生一筆退貨,我可以在沒有收入的情況下,開紅字發(fā)票嗎?
公司的開戶許可證和u盾都不見了,也不記得在哪個(gè)銀行開的對公戶,現(xiàn)在要注銷有什么辦法可以查到對公戶信息嗎? 稅務(wù)系統(tǒng)也沒有銀行信息的備案,
老師,學(xué)校應(yīng)收集團(tuán)300萬,集團(tuán)就把300萬給了學(xué)校,學(xué)校賬當(dāng)時(shí)往來記錯(cuò)記成 借 銀行存款 300萬 貸 其他應(yīng)收款-老板300萬 要把往來調(diào)成應(yīng)收集團(tuán)300萬,分錄怎么寫
你是不是填寫錯(cuò)了?
沒有填錯(cuò),就是累計(jì)的。9月暫估的成本,10月把暫估的成本沖掉一部分所以導(dǎo)致全年成本減少,少于上期,所以有提示
那你紅沖暫估的之后沒有再做發(fā)票的嗎?
做了一部分。沒有之前暫估的多
好,沒有關(guān)系的,只要是實(shí)際的業(yè)務(wù)就行。