你好,對(duì)的,是的,這個(gè)利潤(rùn)總額里面需要考慮的利潤(rùn)總額,就看你利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額。

老師,企業(yè)所得稅報(bào)表的填寫,營(yíng)業(yè)成本里只填收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不填工資薪酬,企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)的費(fèi)用等等這些,對(duì)嗎?小規(guī)模和一般納稅人都是這樣,對(duì)嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報(bào),收入填寫利潤(rùn)報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入,成本填寫營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)也是直接填寫營(yíng)業(yè)利潤(rùn)對(duì)嗎?營(yíng)業(yè)成本中不需要加期間費(fèi)用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤(rùn)有影響沒(méi)?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報(bào)表中,把財(cái)務(wù)費(fèi)用填在營(yíng)業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報(bào),填財(cái)務(wù)報(bào)表(利潤(rùn)表)和所得稅匯算清繳年報(bào)表時(shí)把營(yíng)業(yè)成本和財(cái)務(wù)費(fèi)用分開(kāi)可以嗎?這樣就和4季度填的報(bào)表不一樣了
老師,小規(guī)模納稅人的無(wú)票收入,做會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候不做價(jià)稅分離,等到申報(bào)納稅的時(shí)候只在納稅申報(bào)表上填寫價(jià)稅分離可以不?不如借:銀行存款1萬(wàn),貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1萬(wàn)。等季度申報(bào)的時(shí)候企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表上收入填寫9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)填寫291.26.這樣可以嗎?
求助企業(yè)所得稅匯算清繳,老師去年8月份新成立的企業(yè)沒(méi)有正常經(jīng)營(yíng),所以職工薪酬做賬記到了管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)這一項(xiàng),年報(bào)職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里需要填寫工資薪金支出的數(shù)據(jù)嗎?
機(jī)器設(shè)備報(bào)關(guān)出口,報(bào)關(guān)單已出要開(kāi)外銷發(fā)票,但是這個(gè)機(jī)器設(shè)備當(dāng)然購(gòu)買小作坊無(wú)法開(kāi)票,請(qǐng)問(wèn)去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票可以嗎?開(kāi)專票還是普票,幾個(gè)點(diǎn)?
公司前期賬上原材料少,然后現(xiàn)在11月份了,10月和10月之前的,我打算直接全部結(jié)轉(zhuǎn)出去到庫(kù)存商品
老師好,本年利潤(rùn)是在利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),和資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)中體現(xiàn)嗎?
老師,備用金賬務(wù)怎么處理,備用金沒(méi)法寫在合適的部門或者個(gè)人名下,可以就寫,借:其他應(yīng)收款-備用金,貸:銀行存款嗎?
商業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)后第三方收取的服務(wù)費(fèi)怎么入賬
老師您好,生產(chǎn)型企業(yè)出口一批自產(chǎn)的設(shè)備到泰國(guó)和印度,貨物已經(jīng)報(bào)關(guān),現(xiàn)在又需要補(bǔ)寄少量物料到泰國(guó)和印度,大概價(jià)值5000元,DHL物流公司要我們公司開(kāi)商業(yè)發(fā)票?我們能開(kāi)出來(lái)嗎?這些物料泰國(guó)客戶和印度客戶不會(huì)單獨(dú)給我們付款的
公司微信或支付寶收款碼收的錢記其它貨幣資金嗎?會(huì)自動(dòng)到對(duì)公賬戶里面嗎?
老師,我是貿(mào)易企業(yè),一般納稅人,我購(gòu)買的凍雞翅根為啥對(duì)方開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的專票給我???是對(duì)方單位開(kāi)錯(cuò)了嗎?
領(lǐng)營(yíng)業(yè)執(zhí)照前預(yù)付房租,開(kāi)了法人抬頭票可以報(bào)銷嗎??
公司用微信給員工發(fā)工資合規(guī)嗎?


哦哦,那所得稅里的“利潤(rùn)總額”,是根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表-利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額填,不是企業(yè)所得稅申報(bào)表里簡(jiǎn)單的“營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本”,對(duì)嗎? (我是企業(yè)法人,自己報(bào)稅,可能之前理解錯(cuò)誤,填錯(cuò)了)
是的,是的,是這么做的。