你好,對的,是的,這個利潤總額里面需要考慮的利潤總額,就看你利潤表里面的利潤總額。
老師,企業(yè)所得稅報表的填寫,營業(yè)成本里只填收到的進(jìn)項發(fā)票,不填工資薪酬,企業(yè)日常經(jīng)營的費(fèi)用等等這些,對嗎?小規(guī)模和一般納稅人都是這樣,對嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度申報,收入填寫利潤報表中的營業(yè)收入,成本填寫營業(yè)成本,利潤也是直接填寫營業(yè)利潤對嗎?營業(yè)成本中不需要加期間費(fèi)用?但是這樣填了收入減去成本不等于利潤有影響沒?
老師好,小規(guī)模納稅人企業(yè),22年4季度所得稅申報表中,把財務(wù)費(fèi)用填在營業(yè)成本里了,現(xiàn)在進(jìn)行22年所得稅匯算清繳年報,填財務(wù)報表(利潤表)和所得稅匯算清繳年報表時把營業(yè)成本和財務(wù)費(fèi)用分開可以嗎?這樣就和4季度填的報表不一樣了
老師,小規(guī)模納稅人的無票收入,做會計分錄的時候不做價稅分離,等到申報納稅的時候只在納稅申報表上填寫價稅分離可以不?不如借:銀行存款1萬,貸:主營業(yè)務(wù)收入1萬。等季度申報的時候企業(yè)所得稅納稅申報表上收入填寫9708.74,應(yīng)交稅費(fèi)填寫291.26.這樣可以嗎?
老師您好,我是小規(guī)模納稅人。這個季度既沒有開票沒收入,也沒有成本,只是發(fā)了一個人的工資,我計入到管理費(fèi)用了,現(xiàn)在填寫企業(yè)所得稅的報表,就是收入成本啥數(shù)字都不填,直接填零,還是把管理費(fèi)用的數(shù)字填寫到成本中去
8月開具銷項,進(jìn)項最后一天被供應(yīng)商紅沖,導(dǎo)致8月需要交稅3.9萬。9月紅沖8月銷項,但是8月稅費(fèi)還是得交,這個怎么處理老師?
老師,這里我是不是可以理解為 企業(yè)不管是生產(chǎn)還是外購 只要沒有銷售環(huán)節(jié),就不允許抵扣進(jìn)項 您看我理解的對不?
24年12月2號簽合同,合同約定貨物于25年3月底之前發(fā)貨完畢,25年1至3月陸續(xù)發(fā)貨,購買方?jīng)]有要求開發(fā)票,銷售方應(yīng)該在什么時候確認(rèn)收入?
老師發(fā)票加蓋公章還要開通會員的呀
計算基本每股收益和稀釋每股收益時,題中有送股、可轉(zhuǎn)債、普通股 基本每股收益應(yīng)該包含哪些呢? 稀釋每股收益呢
老師,我怎么補(bǔ)報漏了的個稅呢,我是7月8月都漏報了
當(dāng)折現(xiàn)率不變時 隨債券到期時間縮短,溢價發(fā)行債券的價值逐漸下降,最終等于債券面值 為什么這句話不對呢?答案說僅適用于連續(xù)支付利息的債券 即便不會連續(xù)支付利息 他的意思就不是逐漸下降了 就是說一次性付息的話可能就是直接下降 不存在逐漸嘛? 請老師幫解答下 謝謝
我有初級會計證,初級會計證繼續(xù)教育,在哪學(xué)
老師,員工醫(yī)療費(fèi)沒走工傷流程,分錄怎么做?
年末老板的往來在其他應(yīng)付款的借方,要不要調(diào)整到其他應(yīng)收款的借方?。?/p>
哦哦,那所得稅里的“利潤總額”,是根據(jù)財務(wù)報表-利潤表的利潤總額填,不是企業(yè)所得稅申報表里簡單的“營業(yè)收入-營業(yè)成本”,對嗎? (我是企業(yè)法人,自己報稅,可能之前理解錯誤,填錯了)
是的,是的,是這么做的。