你好 這個(gè)是你繳納企業(yè)所得稅的,只要做繳納企業(yè)所得稅的分錄就可以的
老師,為什么我今年第一季度沒有彌補(bǔ)虧損,第二季度才彌補(bǔ)虧損。就是我報(bào)所得稅的時(shí)候。我去年是負(fù)數(shù)5萬多利潤,第一季度交了企業(yè)所得稅的,第二季度沒有收入所以無需交企業(yè)所得稅系統(tǒng)就跳出彌補(bǔ)虧損。
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師,企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是0,是不是就是我們公司不能彌補(bǔ)之前年度虧損了,盈利就要交所得稅了?
老師請問個(gè)問題,,我們勞務(wù)公司在2022年5月份做的年度企業(yè)所得稅匯算報(bào)告,2021年未分配利潤-32.68萬 但我年度企業(yè)所得稅納稅調(diào)整表 調(diào)增了35.9萬 利潤4.45萬 大概交企業(yè)所得稅稅交了0.11萬元 2021年彌補(bǔ)虧損是正數(shù) 4.45萬 那2022年的利潤是45萬 左右 還彌補(bǔ)2021年的虧損32.68萬嗎?
老師我們2021年利潤表-35萬 但2021年年度企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損了38萬 交企業(yè)所得稅交了1000多,我怎么調(diào)彌補(bǔ)虧損的賬
老師您好,我想咨詢一下,有沒有應(yīng)收賬款賬齡分析表
老師,公司社保個(gè)人部分也由公司出,這樣的話這個(gè)費(fèi)用在計(jì)提社保的時(shí)候個(gè)人部分就直接進(jìn)管理費(fèi)用-職工福利費(fèi) 這樣可以嗎?
c選項(xiàng) 錯(cuò)報(bào)重大且具有廣泛性 應(yīng)當(dāng)是否定意見 為什么無法表示意見是正確的
老師,您好!我公司一月份申報(bào)的印花稅,專管員說需要自查一下,然后重新列了一個(gè)新的印花稅的金額,需要進(jìn)行申報(bào),比之前需多繳1000多元。現(xiàn)在專管員說要申報(bào),我該怎么操作?
老師你好,公司去年成立,去年到今年的三月份都是籌建期,這個(gè)月開票營業(yè)了,所有費(fèi)用不計(jì)入開辦費(fèi)了嗎?和平常正常入賬費(fèi)用嗎,比如銷售費(fèi)用—招待費(fèi),管理費(fèi)用—辦公費(fèi)?是這樣嗎
老師:去年借:預(yù)收款 貸:主營業(yè)務(wù)收入。應(yīng)交水費(fèi)。 的會計(jì)分錄,今年發(fā)票沖紅,怎么做分錄?
老師,付的環(huán)保公司的環(huán)評及水保費(fèi)如何寫會計(jì)分錄
老師您好,餐飲行業(yè)使用會員卡頂戶外廣告費(fèi)如何做賬呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,基本信息里面有個(gè)主要股東及分紅情況,這個(gè)怎么填寫,點(diǎn)擊獲取初始化數(shù)據(jù)可以得到嗎?
您好,老師,機(jī)器設(shè)備是法人2013年買的,原來干活一直也不用開發(fā)票就沒有成立公司,今年4月份成立的個(gè)體工商戶,這個(gè)機(jī)器設(shè)備能入賬計(jì)提折舊嗎?
但2022年的利潤是1.5萬 我還能彌補(bǔ)2021年的虧損嗎?企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤,不牽扯嗎?
可以的,這個(gè)利潤還可以彌補(bǔ)的,但是彌補(bǔ)的是體現(xiàn)在你匯算清繳里面阿
還是不太明白,是不是企業(yè)所得稅年度納稅調(diào)整額,交企業(yè)所得稅稅,和利潤表的交稅數(shù)據(jù)不牽扯對吧。但2021年年度彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)是交稅的數(shù),那這樣就不能彌補(bǔ)了對吧。彌補(bǔ)表里,數(shù)據(jù)只有是負(fù)數(shù)的情況下才能彌補(bǔ),這樣理解對嗎
可以的,你這樣理解是可以的
好的,但2021年財(cái)務(wù)報(bào)表利潤表還是負(fù)數(shù),在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益還是負(fù)數(shù),這個(gè)數(shù)據(jù)怎么調(diào)整
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
那我怎么再重新提問
這個(gè)在提問大廳重新提問的