你好;? ? 你1月是? 30萬的額度哦; 不是45萬了哈 ;? ??
老板個(gè)人支付的費(fèi)用,每個(gè)月大概十萬左右,但沒辦法開票,錢是老板自己個(gè)人賬戶打過去的,該怎么把這筆錢還給他?之前一直是銀行直接做借款打過去,后期用發(fā)票來抵,但這家公司的賬在代賬公司那邊,才知道他們所有對(duì)私的轉(zhuǎn)賬都不做賬,費(fèi)用都用現(xiàn)金做的,這樣的話每個(gè)月的這十萬左右該怎么打給老板呢?合伙企業(yè),他們每個(gè)月要清算一次開支,而且公司沒有額外的收入,所以這個(gè)錢只能通過公賬轉(zhuǎn)出去。如果還是跟之前一樣做借款的話,因?yàn)榇鷰す舅麄冑~面上不會(huì)體現(xiàn)這筆款,如果長期下去會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)?
您好老師,我這有一個(gè)體戶,開業(yè)兩年多,目前核定征收,之前未開公戶,每月開票3萬左右,實(shí)際營業(yè)額30-40萬左右,老板聽說以后金稅四期私戶聯(lián)網(wǎng),會(huì)查個(gè)人現(xiàn)金流,想開公戶,以后店里現(xiàn)金流走公戶,我想詢問的是核定征收需要開公戶嗎?再者如果開了公戶后,公戶現(xiàn)金流嚴(yán)重大于開票金額,會(huì)不會(huì)反而帶來風(fēng)險(xiǎn),像這種情況我們應(yīng)該怎么做更合適?謝謝!
老師,我8月份來的一家新公司。截止到今年底給公司稅務(wù)籌劃節(jié)稅了180萬左右,主要是通過成立個(gè)體工商戶和自然人代開530萬發(fā)票,還有股東分紅的款是通過靈活用工平臺(tái)走的。想問下老師這種做法風(fēng)險(xiǎn)大嗎?我想跟領(lǐng)導(dǎo)去談加薪的事,想讓老板年終給我5萬的獎(jiǎng)勵(lì),這樣談合理嗎?因?yàn)槲也幌氚讚?dān)風(fēng)險(xiǎn)。老師可以叫下我怎么做嗎
老師好,前幾個(gè)月開票都是30萬左右,1月因?yàn)橐糯汗?jié)假上班時(shí)間會(huì)少一周的樣子這月要開票到45萬左右,一下增多有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們是代賬,客戶要開公司,開(一般納稅人)印刷費(fèi);實(shí)際業(yè)務(wù)只有七萬,但是在(上半年每個(gè)月有80萬)左右的印刷費(fèi)開票是為了收開票的錢(虛開),他會(huì)過賬及取印刷費(fèi)包裝費(fèi)的成本票,我不建議她開公司,但我們老板和客戶都同意了,我也告訴了他風(fēng)險(xiǎn)及影響。 老師,請(qǐng)問我是不是多慮了,這種分險(xiǎn)大么
單純就企業(yè)所得稅來說,需調(diào)增,而沒有調(diào)增,或者調(diào)少了,非惡意,引起發(fā)產(chǎn)生的補(bǔ)稅,一般會(huì)有滯納金嗎?
你好老師,我想改社保那個(gè)工資基數(shù),我之前是導(dǎo)入的,現(xiàn)在查不到記錄,我在哪里改呢?
我們公司因?yàn)橛行﹩T工需要買社保在當(dāng)?shù)兀跃褪枪べY在我們A公司發(fā),社保買在我們B公司,那這兩家公司的賬務(wù)要怎么做,個(gè)稅申報(bào)怎么報(bào)
老師,我們公司工資虛做的,有2個(gè)人員被幾個(gè)公司同時(shí)做工資投訴到稅務(wù),稅務(wù)給法人打電話了,我們公司現(xiàn)在是直接付錢給該這2名人員繳納了個(gè)稅?還是重新把24-25年的個(gè)稅重新申報(bào)減員再做年報(bào)納稅調(diào)增比較穩(wěn)妥?
入庫原材料,庫存做數(shù)量金額式電子表格版統(tǒng)計(jì),但是同一個(gè)藥劑,不同廠家價(jià)格不同,應(yīng)該怎么記?
老師您好,我們外購的粽子送客戶按正規(guī)流程來是不是需要幫客戶報(bào)偶然所得
老師,今年備考中級(jí),以前的繼續(xù)教育補(bǔ)到了2021年,2021到2025都學(xué)了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
請(qǐng)問老師,這個(gè)管理費(fèi)用的金額是怎么得來的呢,是否這個(gè)利潤表做錯(cuò)了呢,明細(xì)賬對(duì)了下是對(duì)的
老師,內(nèi)賬需要計(jì)提稅金及附加嗎?
老師 我想請(qǐng)教一個(gè)事情 就是 我們每個(gè)月給供應(yīng)商的錢 他們每個(gè)月會(huì)按一定的比例返還給我們 每個(gè)月不多 大概一兩千的樣子 然后可以沖抵下個(gè)月要付給他們的費(fèi)用 那么這個(gè)返利我想請(qǐng)問需不需要對(duì)方給我們開紅字發(fā)票呢?
我們是一般納稅人,我意思是說1月上班少,但開票收入增加了差不多二十萬,這種情況有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好;? ?你超過了30萬 ; 季度合計(jì)的話; 就沒法免稅的??
我們是一般納稅人跟30萬額度沒有關(guān)系,你回答的都不是我問的問題
你好;? 你一般納稅人的話? ? ?; 如果你是真實(shí)發(fā)生的金額? ;? ? ? 你有進(jìn)項(xiàng)稅就抵扣 ;沒有進(jìn)項(xiàng)稅 就全額繳納增值稅即可;? 沒有風(fēng)險(xiǎn)? ? 。(只要真實(shí)開票即可? )
好的,因?yàn)榍岸螘r(shí)間是初創(chuàng)期,現(xiàn)在業(yè)務(wù)量大了。
你好;? 可以的;? 注意下? 進(jìn)項(xiàng)稅的取得; 避免你增值稅和附加稅? 多繳納? ??
我們加工業(yè),沒什么進(jìn)項(xiàng)抵了,有什么辦法嗎?
你好;? ? ? 那你 考慮下比如生產(chǎn)出來;? 單獨(dú)成立一個(gè)銷售公司? ; 分別? ?來 做賬報(bào)稅;? ?
我們現(xiàn)在規(guī)模不大,目前只有二十多個(gè)人,不好單獨(dú)弄出來,聘用退伍軍人是不是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
?你好;? 退伍軍人和殘疾人安排就業(yè)都會(huì) 抵減增值稅的;? 可以的??
是一年抵增值稅9000嗎?
你好; 是的;? 抵減9000元的? ?