 
                            你好,放到預(yù)付賬款里面去,賬上不用做,你只需要重分類(lèi)就行。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    年初新建賬,期初數(shù)據(jù)調(diào)整, 1.其他應(yīng)收款調(diào)整,對(duì)應(yīng)的該調(diào)整負(fù)債類(lèi)科目里哪個(gè)科目影響最小呢? 2.應(yīng)付賬款也要調(diào)整,對(duì)應(yīng)調(diào)整哪里呢? 好頭疼
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)和應(yīng)付賬款應(yīng)調(diào)到哪個(gè)科目
應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)重分類(lèi)調(diào)整,應(yīng)調(diào)哪個(gè)科目
報(bào)表上應(yīng)付賬款是負(fù)數(shù),應(yīng)該調(diào)整到哪個(gè)科目里?
請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)應(yīng)調(diào)到哪個(gè)科目的正數(shù)
 
                老師,個(gè)體戶(hù)名稱(chēng)更換了,對(duì)方用的更改前的名稱(chēng)開(kāi)票給我們,普票可以稅前扣除嗎?我們是小規(guī)模
前期采購(gòu)的紅酒已經(jīng)入了成本,后面做了銷(xiāo)售出庫(kù),但客戶(hù)未拿走錢(qián)也未付,現(xiàn)在重新走其他入庫(kù)入進(jìn)來(lái),庫(kù)存應(yīng)該不用再錄入成本了吧
老師,你好,就是我們工資向個(gè)人借款分次一共借了70萬(wàn),打比方一年10萬(wàn)利息,這10萬(wàn)在支付的時(shí)候公司要代扣個(gè)稅是嗎,100000*0.1-2520=7480,還有,借的錢(qián)可以寫(xiě)欠條總額嗎,因?yàn)楫?dāng)時(shí)都沒(méi)有寫(xiě)
公司購(gòu)買(mǎi)原材料,支付給個(gè)人的運(yùn)費(fèi),沒(méi)有發(fā)票,怎么做賬
總賬會(huì)計(jì)都包括哪些工作
采購(gòu)和銷(xiāo)售,沒(méi)簽合同,需要交嗎
建筑行業(yè),小規(guī)模納稅人提供建筑服務(wù),在異地施工,當(dāng)月開(kāi)具發(fā)票,什么時(shí)候預(yù)繳增值稅稅款?地區(qū)是在云南省!一般納稅人是次月,那小規(guī)模納稅人呢?
@答疑老師-石招娣?@答疑群內(nèi)留言?@答疑老師-枝枝?老師您們好,我司是做嵌入式軟件的,有涉及到出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)模式是出口硬件,但是海外有我司的人員提供硬件搭建中的軟件服務(wù),那這部分服務(wù)類(lèi)要怎么報(bào)出口退稅呢?要不要在稅務(wù)系統(tǒng)做備案呢?
老師,我們跟母公司有合作,然后開(kāi)票開(kāi)的是母公司的,但是付款是子公司付的。這個(gè)怎么做賬?
老師,我沒(méi)有過(guò),我報(bào)考的是VIP協(xié)議班,申請(qǐng)復(fù)學(xué),會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)我到期了,麻煩老師給申請(qǐng)一下

