您好,你們簽訂合同了嗎?

請(qǐng)教老師一個(gè)問題,7-9月份成立的公司,在工商局辦理了營業(yè)執(zhí)照,做了稅務(wù)登記,現(xiàn)在給報(bào)稅的時(shí)候有沒有需要報(bào)一個(gè)營業(yè)執(zhí)照的印花稅呢,5塊錢一本,要不要報(bào)這個(gè),我們這上個(gè)月有幾家新成立的公司,我都是給零報(bào)的,要不要交5塊錢報(bào)這個(gè)營業(yè)執(zhí)照的印花稅?但是我在云廳里稅費(fèi)種認(rèn)證好像也沒有看到執(zhí)照這個(gè)印花稅的認(rèn)定,可是書上規(guī)定確實(shí)有這么個(gè)印花稅呢,要不要報(bào)呢,老師?
老師 我們有一個(gè)農(nóng)業(yè)公司 17年成立開基本戶 沒有購置金稅盤開票 只是季度一直在申報(bào)零申報(bào)財(cái)報(bào)和個(gè)稅 一直到現(xiàn)在除了最初存入的100元和利息收入 沒有流水 因?yàn)橐恢睕]有其他業(yè)務(wù)往來 最近去銀行查對(duì)公戶 銀行人員說我們這個(gè)基本戶已經(jīng)成了久懸戶 需要重新注銷 再開戶 我們老板說那就注銷 然后注銷后先不開戶 等需要用對(duì)公戶的時(shí)候再重新開戶 這樣可不可以呢 對(duì)企業(yè)有什么影響呢
老師 我們有一個(gè)農(nóng)業(yè)公司 17年成立開基本戶 沒有購置金稅盤開票 只是季度一直在申報(bào)零申報(bào)財(cái)報(bào)和個(gè)稅 一直到現(xiàn)在除了最初存入的100元和利息收入 沒有流水 因?yàn)橐恢睕]有其他業(yè)務(wù)往來 最近去銀行查對(duì)公戶 銀行人員說我們這個(gè)基本戶已經(jīng)成了久懸戶 需要重新注銷 再開戶 我們老板說那就注銷 然后注銷后先不開戶 等需要用對(duì)公戶的時(shí)候再重新開戶 這樣可不可以呢 對(duì)企業(yè)有什么影響呢
我們新成立的企業(yè)購入一批貨,發(fā)票收到也沒認(rèn)證抵扣,這個(gè)印花稅需要報(bào)么,只有發(fā)票,還是等有銷售了一起再報(bào)比較好呢?我們按次啥的都可以選,這個(gè)是不是只要不少交就行沒明確要求
老師,我們公司4月份購入和銷售了一批貨物,因?yàn)榘l(fā)票額度不足,稅務(wù)局那邊還沒批下來,所以當(dāng)月沒有開票。但稅局要求我們4月份征期要確認(rèn)未開票收入,但可以按照進(jìn)項(xiàng)的金額和稅額確認(rèn),這樣就可以先不交增值的那部分稅款了,所以我按照進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的金額和稅額申報(bào)了未開票收入,但是做憑證我應(yīng)該怎么做呢老師
實(shí)繳股權(quán)變更。轉(zhuǎn)讓股權(quán)股東實(shí)繳了29萬,轉(zhuǎn)讓費(fèi)29萬s局不給過,后調(diào)整為30萬,那差額的一萬要怎么轉(zhuǎn)回給公司比較合理?
老師,經(jīng)營賬收入用不含稅收入還是用含稅收入,因?yàn)樵摴竞芏嗟某杀緵]有取得發(fā)票,該公司一般納稅人,用不含稅收入算,那繳納的增值稅能算到里面不
老師 企業(yè)所得稅是季度預(yù)繳,年度匯算清繳是嗎?季度預(yù)繳的時(shí)候稅率是5%,年度匯算清繳的時(shí)候利潤超過300萬按25%繳稅,不超300萬按5%繳稅是嗎?
老師,我們有一家勞務(wù)公司,老板自己往公司打款然后我發(fā)給工人,那么應(yīng)該算借款還是投資款?他注冊(cè)資金還沒有繳納
個(gè)體繳納個(gè)稅可以一年繳納一次嗎
企業(yè)職工離職,當(dāng)月取得離職工資(解除勞動(dòng)合同一次性補(bǔ)償金),企業(yè)在為離職員工繳納社保時(shí),應(yīng)由職工個(gè)人承擔(dān)的社保部分的金額,在個(gè)稅扣繳申報(bào)里,這部分應(yīng)由個(gè)人承擔(dān)的部分社保金額可以在本期其他扣除項(xiàng)目里進(jìn)行扣除嗎??
老師好:海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人備案回執(zhí)具體在哪里導(dǎo)出打印呢
去年職工報(bào)銷福利計(jì)入管理費(fèi)用工資了,也并入工資申報(bào)了,借管理費(fèi)用工資貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做的,匯算清繳5050表按照期間費(fèi)用中工資合計(jì)數(shù)填的,如果稅務(wù)查出來應(yīng)付職工薪酬貸方余額不一樣必須反結(jié)賬更改以前的憑證嗎?
出口當(dāng)月未開票,次月開票,出口當(dāng)月就要確認(rèn)未開票收入嗎?
老師好,生產(chǎn)廠家的主營業(yè)務(wù)成本是怎么算的


沒合同,有合同也不會(huì)寫金額都是任務(wù)合同。有發(fā)票
哦那就收到發(fā)票申報(bào)印花稅
現(xiàn)在已經(jīng)收到了呢我賬是記得待認(rèn)證,沒有銷售,這個(gè)印花稅是需要先報(bào)合適還是后面報(bào)呢
收到發(fā)票的時(shí)候需要申報(bào)的。
如果報(bào)是按發(fā)票含稅金額嗎
不含稅的金額申報(bào)就行了
發(fā)票的不含稅金額嗎,你們老師回答的都不一樣。有文件嗎?
實(shí)操就是不含稅計(jì)算,這個(gè)沒有文件規(guī)定
別的老師回答的。你們到底誰的對(duì)啊正確答案應(yīng)該只有一種吧
現(xiàn)在的情況就是這樣,你按照含稅的申報(bào)穩(wěn)妥一些,但是你要是不含稅金額申報(bào),一般也沒有人會(huì)查的。
就是沒明確規(guī)定咋報(bào)的都有對(duì)嗎,那我印花稅這次需不需要報(bào)呢?還是后面報(bào)也行
我建議收到發(fā)票以后就申報(bào),當(dāng)然也需要看你的印花稅社保方式是按次的還是按季度的。
如果按次日期是不是不需要改,金額對(duì)就行沒明確規(guī)定吧
對(duì),沒錯(cuò),就是這個(gè)意思。