學(xué)員您好,是的,對(duì)的發(fā)票要紅沖您好,借:應(yīng)收賬款負(fù)數(shù),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)負(fù)數(shù)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)

銷售貨物給客戶,客戶退款,退款返還到客戶在平臺(tái)的賬戶余額,我們這邊的貨款沒(méi)有減少,因?yàn)橥素浀呢浳镔|(zhì)量問(wèn)題,無(wú)法再次銷售,還需要做退貨成本嗎?怎么做分錄呢
發(fā)給客戶的貨有質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方?jīng)]有退貨,直接少付貨款,請(qǐng)問(wèn)賬上怎么處理?發(fā)票要紅沖嗎?
請(qǐng)問(wèn)發(fā)給客戶的貨有質(zhì)量問(wèn)題,對(duì)方不退貨,直接在貨款沖減,請(qǐng)問(wèn)如何做賬?
老師您好! 我們給客戶發(fā)貨33噸貨過(guò)去,還沒(méi)開(kāi)發(fā)票對(duì)方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題退回15噸,客戶要求換貨,我們退貨運(yùn)費(fèi)發(fā)票開(kāi)出來(lái)了這種情況我們?cè)趺刺幚恚?/p>
請(qǐng)問(wèn)我公司購(gòu)買(mǎi)100萬(wàn)貨 對(duì)方開(kāi)給我們100萬(wàn)的發(fā)票,然后有質(zhì)量問(wèn)題貨沒(méi)退會(huì),扣了對(duì)方30萬(wàn)貨款 怎么做賬務(wù)處理
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤(rùn)表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司,外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店,我們代收營(yíng)業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬(wàn)收益,2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢?代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢(qián)轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒(méi)有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無(wú)票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買(mǎi)的A產(chǎn)品,沒(méi)有發(fā)票。買(mǎi)B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


就是把發(fā)票紅沖掉,按照沖減后的正確金額重新開(kāi)票嗎?
學(xué)員您好,是的,對(duì)的