你好,那你的無(wú)票收入有紅沖嗎?
老師你好,我想問(wèn)一下小規(guī)模納稅人無(wú)票收入怎么入賬呢,比如無(wú)票收入20000,還有填報(bào)增值稅的時(shí)候改怎么填報(bào),所得稅的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入改怎么填報(bào),謝謝
老師,你好,填報(bào)無(wú)票收入后,又沖減無(wú)票收入,導(dǎo)致增值稅申報(bào)表銷(xiāo)售額不等于賬套營(yíng)業(yè)收入,怎么處理呢
老師,我去年年末有暫估入賬收入。今年1月份開(kāi)發(fā)票了,沖賬了,因?yàn)槿ツ隉o(wú)票收入沒(méi)有增值稅。所以今年增值稅報(bào)表有這部分開(kāi)發(fā)票以后的收入。這樣導(dǎo)致增值稅報(bào)表的收入高于企業(yè)所得稅報(bào)表的收入。我在報(bào)表和賬面上怎么處理能夠說(shuō)明情況。稅務(wù)一般都要求所得稅報(bào)表的收入可以大于或等于增值稅報(bào)表的收入。
視同銷(xiāo)售申報(bào)表填在未開(kāi)票收入,申報(bào)增值稅,賬務(wù)處理沒(méi)有確認(rèn)收入,而是借方做銷(xiāo)售費(fèi)用,貸方做庫(kù)存商品,銷(xiāo)項(xiàng)稅。那這樣賬上沒(méi)有做收入,增值稅申報(bào)表上面是無(wú)票收入,所得稅季報(bào)上面收入與賬上不是不一致么?匯算清繳需要調(diào)整吧,但是季報(bào)不一致怎么辦
老師,如果出現(xiàn)了增值稅納稅申報(bào)表的銷(xiāo)售額大于利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)收入了怎么辦?現(xiàn)在報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了,原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營(yíng)業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,該怎么處理呢?
去年的外賬,能跟今年的外賬一起算嗎
去年外賬89000,今年外賬30000,賬上有收到去年外賬的46000,那么三個(gè)人分,一人分多少
無(wú)生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以委托有資質(zhì)攪拌站加工混凝土銷(xiāo)售嗎
在現(xiàn)金流量表中,繳納的個(gè)人所得稅,為什么填入各項(xiàng)稅費(fèi)欄,個(gè)稅應(yīng)該是給職工發(fā)放工資里扣出來(lái)的,是不是應(yīng)該統(tǒng)計(jì)到發(fā)放工資里
不明白其他綜合收益的30是怎么來(lái)的
無(wú)生產(chǎn)能力的混凝土商貿(mào)公司可以外購(gòu)有資質(zhì)攪拌站的混凝土銷(xiāo)售嗎
這道題第四問(wèn)題目沒(méi)有說(shuō)除政府補(bǔ)助那10萬(wàn)以外的90萬(wàn)是應(yīng)收還是銀存,我把完整的確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄寫(xiě)了算對(duì)嗎?會(huì)不會(huì)扣分?
交學(xué)費(fèi),交了一個(gè)還有一個(gè),交下一個(gè)的時(shí)候顯示異常
老師,旅游行業(yè),這個(gè)差額開(kāi)票,扣除費(fèi)用如果跟系統(tǒng)里的金額有差別,附表三里的本期發(fā)生額的金額能改動(dòng)嗎?系統(tǒng)默認(rèn)自動(dòng)填的數(shù)字
老師,那種產(chǎn)后健康服務(wù)的連鎖店一般都是分店嗎?稅務(wù)上的處理是和小規(guī)模納稅人一樣處理嗎?明天要去面試,我不知道該怎么回答問(wèn)題
只是在報(bào)表上填報(bào)了
那你賬上需要紅沖的
賬上的收入的稅盤(pán)匯總的銷(xiāo)售額是一致的
那不就是一致的了,還有哪里不一致???
稅盤(pán)匯總銷(xiāo)售額與賬面收入一致,增值稅納稅申報(bào)表銷(xiāo)售額與稅盤(pán)匯總銷(xiāo)售額和賬面收入不一致
那就不對(duì)了,你的無(wú)票收入一正數(shù)一負(fù)數(shù)也應(yīng)該是零,也應(yīng)該是一致的。
你在每個(gè)月核對(duì)一下。
好呢,感謝老師
不用客氣,工作愉快。