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樸老師,麻煩回答一下我的問題

2023-01-11 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-01-11 17:40

同學你好 請問什么問題呢

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 17:47

就是前面問的抵消分錄,貸方掛應收安舜興不對啊,因為我們借方?jīng)]有掛過,現(xiàn)在掛貸方,銷不掉啊,因為抵消后,我和他不存在往來欠款了啊

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齊紅老師 解答 2023-01-11 18:01

同學你好 你之前他倆的往來科目咋掛的 金額各是多少

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 21:19

之前品欠安欠款47萬左右,眾欠品60多萬,眾和安沒業(yè)務往來,所以這次抵消就是用眾欠品的60多萬其中的47萬左右還給安,然后品不欠安了,眾還欠品13萬左右,就是這樣的問題,我作為眾的快遞,這之間的抵消,你說借應付秦貸應收安,我一直沒明白貸方為什么掛應收安,你沒解開我的疑問

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 21:22

當初眾從品買東西作為眾的會計肯定借庫存商品,應交稅費進項稅額,然后貸應付賬款品.品從安買東西作為品的會計借庫存商品 應交稅費進項稅額貸應付賬款安

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:25

同學你好 你是哪一方 你的兩個往來科目咋掛的 然后你們單位這兩個單位的往來科目是借方還是貸方余額是多少

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:27

回答的問題太多 你的記不太清了 你按照我問的和我說 這樣就可以給你解答

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 21:30

我作為眾的會計,當初眾從品買東西肯定借庫存商品,應交稅費進項稅額,然后貸應付賬款品

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 21:31

我們眾只和品有業(yè)務往來,所以只掛了應付賬款品,60多萬,因為就這一筆業(yè)務

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:31

那這個就是借方應付賬款品

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:32

三方抵消的時候借應付賬款-品 貸銀行存款 這樣就可以 摘要寫受托付款

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:33

你有問題繼續(xù)追問 我明天早上再來哦

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 21:33

我們眾和安沒業(yè)務往來,只不過欠了品60多萬,品欠了安47萬左右,所以品讓我們把欠他的60多萬中的47萬多給安,這樣品就不用還安的錢了,我們眾也就只欠品10多萬了啊

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 21:36

借應付品47萬?貸銀行存款47萬?可是我明明還給的是安啊,這樣我銀行轉(zhuǎn)賬記錄應該是給安轉(zhuǎn)賬的,這樣憑證后面的附件是不是不對了呢?還是說就這樣做賬,但是實際銀行轉(zhuǎn)賬的時候還是轉(zhuǎn)給安呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:38

同學你好 是的 品委托付給安 這是摘要 后面憑證附上銀行回單和抵消協(xié)議 借應付賬款-品47 貸銀行存款47

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齊紅老師 解答 2023-01-11 21:39

這樣說明白了嗎 應該可以吧

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 21:51

其實你要要這么跟我說我就明白了,但是你之前給的不是這個分錄

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快賬用戶4368 追問 2023-01-11 22:02

但是實際沒有銀行存款啊,因為我們直接對沖了,不需要額外再付款給安了,所以貸方也不能用銀行存款啊

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齊紅老師 解答 2023-01-12 07:47

好的 明白了就可以了

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快賬用戶4368 追問 2023-01-12 07:49

但是貸方銀行存款還是不對

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齊紅老師 解答 2023-01-12 07:55

?你得付給品錢才可以抵消呀 為啥不對

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快賬用戶4368 追問 2023-01-12 08:16

我付給品也只是17萬左右啊,但是這個借方是應付品47萬左右啊,這樣兩邊不平啊

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齊紅老師 解答 2023-01-12 08:19

同學你好 那47萬你付給安了呀 你付給品的是十幾萬呀

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快賬用戶4368 追問 2023-01-12 08:28

可是實際不需要付給安啊,如果借應付安,后期下不了這個往來啊

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齊紅老師 解答 2023-01-12 08:30

為什么不付給安?安欠你們的錢嗎

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快賬用戶4368 追問 2023-01-12 08:36

老師,你翻翻聊天記錄,我都說了好幾遍了,你都沒好好看我的問題

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齊紅老師 解答 2023-01-12 08:38

我看了呀 你們需要給安付錢的

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