對(duì),這個(gè)是不需要再申報(bào)了。
老師好,公司申請(qǐng)停止?fàn)I業(yè)就不用申報(bào)納稅了對(duì)吧!
請(qǐng)問(wèn)老師營(yíng)業(yè)執(zhí)照和賬本不交了 也就不用零申報(bào)了 對(duì)吧
# 提問(wèn) #辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照3年后才有收入 中間也不支出 只是辦執(zhí)照刻章有點(diǎn)費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)這點(diǎn)費(fèi)用可在有收入那年入賬行不?前期都零申報(bào) 謝謝
# 提問(wèn) #辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照3年后才有收入 中間也不支出 只是辦執(zhí)照刻章有點(diǎn)費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)這點(diǎn)費(fèi)用可在有收入那年入賬行不?前期都零申報(bào) 謝謝
# 提問(wèn) #辦了營(yíng)業(yè)執(zhí)照3年后才有收入 中間也不支出 只是辦執(zhí)照刻章有點(diǎn)費(fèi)用 請(qǐng)問(wèn)這點(diǎn)費(fèi)用可在有收入那年入賬行不?前期都零申報(bào) 謝謝
私營(yíng)獨(dú)資企業(yè)老板用的車加油費(fèi)如何做賬
合同簽訂的只有含稅價(jià),印花稅難道一定要按照含稅價(jià)來(lái)申報(bào)麼。
4月付了1萬(wàn)貨款,發(fā)票4月開(kāi)了7千,5月才退了3千,4月和5月怎么做分錄啊? 專票
老師工資申報(bào)吋,金額應(yīng)該是等于應(yīng)發(fā)工資數(shù)+社保個(gè)人承擔(dān)部分哇
老師,一次性交了3個(gè)月的物業(yè)費(fèi)5000,需要分?jǐn)偟矫總€(gè)月嗎?
老師,上個(gè)問(wèn)題繼續(xù)我剛看到了有加計(jì)抵減,2023.1月報(bào)稅時(shí)增值稅需要交32615.49元,后來(lái)在2023.10月分改表了補(bǔ)加計(jì)抵減941.5元,所以改表后需要交增值稅31640.98元,這個(gè)賬上體現(xiàn)了留抵稅額941.51元,但是2月的申報(bào)表沒(méi)有留抵稅額,這個(gè)怎么做成一致呢
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行?,F(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師好!公司購(gòu)進(jìn)一批冷凍未熟的鮮花餅,經(jīng)過(guò)烘烤后進(jìn)行零售,請(qǐng)問(wèn)可以讓對(duì)方開(kāi)專票,進(jìn)行抵扣嗎?
端午購(gòu)買禮盒給員工發(fā)需要申報(bào)個(gè)稅嗎?如何入賬呢?
老師您好!公司購(gòu)買辦公桌 計(jì)入資產(chǎn),辦公椅單價(jià)500元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用不
請(qǐng)老師發(fā)個(gè)政策不用繳納的鏈接謝謝
那個(gè)之前不是按件申報(bào)的嘛,后來(lái)有免稅的政策,現(xiàn)在新的法實(shí)施以后,新法里還包含這個(gè)稅目嗎
財(cái)稅[2018]50號(hào))規(guī)定: “自2018年5月1日起,對(duì)按件貼花五元的其他賬簿免征印花稅。”
因?yàn)樵鲋刀惷庹鬟€?做零申報(bào),印花稅免征為啥不用做零申報(bào)呢?
印花稅該申報(bào)還是得申報(bào)的
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)是關(guān)于印花稅最新的吧!刪除了,就不用申報(bào)了吧?營(yíng)業(yè)執(zhí)照和賬簿
對(duì),這個(gè)就不需要我申報(bào)了