(11351.56-5182.62)*2.5% 所得稅是這么計(jì)算的
小規(guī)模納稅人,去年利潤(rùn)表凈利潤(rùn)-1萬(wàn),去年資產(chǎn)負(fù)債表,未分配利潤(rùn)-7萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)本年第四季度報(bào)所得稅,如何彌補(bǔ)以前年度虧損的數(shù)據(jù)?好計(jì)算所得稅費(fèi)用
老師,您好,我們是小規(guī)模納稅企業(yè),去年第4季累計(jì)虧損7300元,今年第一季盈利,利潤(rùn)總額15.1萬(wàn),計(jì)提所得稅費(fèi)用時(shí)可以彌補(bǔ)去年第4季的虧損嗎?就是(151000-7300)*2.5%,可以這樣計(jì)提嗎?還是網(wǎng)上面有其他老師說(shuō)的,第一季計(jì)提所得稅費(fèi)時(shí),假如沒(méi)做年度匯算清繳是不能彌補(bǔ)去年第4季度累計(jì)虧損的呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我去年有虧損,今年有盈利,我繳企業(yè)所得稅是不是可以今年盈利先彌補(bǔ)去年的虧損再交稅的
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,請(qǐng)問(wèn):今年2022年度是盈利狀態(tài),今年盈利,但以前年度是虧損的,請(qǐng)問(wèn)最長(zhǎng)可彌補(bǔ)到哪年的虧損?從哪年開(kāi)始彌補(bǔ)?
老師,小規(guī)模納稅人,本年利潤(rùn)11351.56元,去年可彌補(bǔ)虧損是5182.62,請(qǐng)問(wèn)我今年計(jì)提的所得稅應(yīng)該是多少?
營(yíng)業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的
老師,咨詢(xún)一下,分公司注銷(xiāo),未分配利潤(rùn)怎么處理?
請(qǐng)問(wèn)老師,我公司是建筑公司,有銷(xiāo)售材料的經(jīng)營(yíng)范圍,砂石料能開(kāi)么?
老師,銷(xiāo)售了個(gè)東西2050元,開(kāi)票2050元,但是回款就回了2000元,剩下的50元最好不要了,怎么處理下
營(yíng)業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會(huì)計(jì)自己付嗎?
老師。租賃里面的未擔(dān)保余值是什么意思?
營(yíng)業(yè)賬薄印花稅怎么核算交納的,25.1月忘了產(chǎn)生了370元滯納金怎么辦,會(huì)計(jì)自己付嗎?
建筑行業(yè)應(yīng)確認(rèn)毛利和已確認(rèn)毛利通過(guò)哪個(gè)科目核算
老師您好,我想向您咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題。就是我有一家代賬的主體,是一個(gè)非營(yíng)利性組織。他已經(jīng)實(shí)繳了注冊(cè)資本,并且完成了驗(yàn)資,那么在這種情況下,是不是就應(yīng)該認(rèn)定為實(shí)繳實(shí)收資本并且。要繳納印花稅呢,謝謝
老師,公司改名字了,電子稅務(wù)局怎么修改成最新的啊
老師,是25%吧
小微企業(yè)是2.5%的稅率的
那我進(jìn)稅局的申報(bào)表,寫(xiě)的25%是錯(cuò)的是嗎,自動(dòng)帶出來(lái)的數(shù)據(jù)是25%
這個(gè)你應(yīng)該得填寫(xiě)減免稅的
老師我應(yīng)該在哪里填寫(xiě)
你看看有個(gè)免稅的稅額才對(duì)
老師,那么減免的稅額是按多少減免的
按照22.5%的比例來(lái)減免的呢
好的,謝謝老師指導(dǎo)
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)