同學(xué),你可以反回去做上這一筆,讓賬上和申報(bào)保持 一致
林老師,印花稅上月季報(bào)忘記計(jì)提了,但是,交完了,該怎么補(bǔ)救,我是返回上月憑證,補(bǔ)提印花稅,還是在本月補(bǔ)提分錄,在做繳納分錄。
老師2月份進(jìn)項(xiàng)稅賬上漏記了,但是申報(bào)繳納了。現(xiàn)在該怎么補(bǔ)記上
去年12月個稅申報(bào)了,但是賬上漏記了,可以做在今年一月份吧,年報(bào)時候正常申報(bào)嗎,個稅工資和賬上記錄不一致怎么辦
老師,我2月份的工資發(fā)了,但是有漏了一些人的沒有申報(bào)個稅,我把她補(bǔ)在3月份里面申報(bào)個稅了,也就是4月份申報(bào)的,那么我現(xiàn)在做2月份的賬,要怎么處理
老師,2023年底收到發(fā)票。賬上忘記做銷項(xiàng)稅了。但是報(bào)稅時候報(bào)表上報(bào)了。只是賬上忘記做進(jìn)去了。我現(xiàn)在要補(bǔ)上該怎么分錄呢?
老師, 我們買了一臺冰片機(jī),5000多,給的是定額發(fā)票。是不是不能用嗎?
注冊資本是20萬,股東有錢每次交1500元或者1000元可以嗎?
發(fā)票認(rèn)證后,沒有抵扣,做留底稅額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
請問公司出售二手原購進(jìn)不含稅20萬,殘值0,折舊計(jì)提20萬,現(xiàn)在出售價6萬不含稅,6月萬交增值稅加附稅和所得稅對嗎?小企業(yè)不通過固定資產(chǎn)清理嗎?直接營業(yè)外收入對嗎?分錄怎么做
企業(yè)支付服務(wù)公司開具的勞務(wù)費(fèi),支付勞務(wù)費(fèi)計(jì)入生產(chǎn)成本,請問下該勞務(wù)費(fèi)工時可以與企業(yè)員工的生產(chǎn)工時合計(jì)匯總成總工時嗎
公司有時候買東西的沒有收據(jù),和發(fā)票。怎么處理這個報(bào)銷流程?
老師,請教一下,中級會計(jì)中的財(cái)務(wù)管理題目要求不用寫計(jì)算過程,直接寫計(jì)算結(jié)果會不會給分呢
老師,應(yīng)付職工薪酬題目要求寫二級明細(xì),但是不會沒寫,一級科目和金額都對會給點(diǎn)分嗎
收到的高速過路費(fèi)發(fā)票,普票,我在抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額勾選的時候看了這個通行費(fèi)發(fā)票有可抵扣的稅額,這個普票收到時應(yīng)如何做賬
老師,早上好[咖啡]有一個掛靠的廠房項(xiàng)目,造價2.1億,2年了,沒有按進(jìn)度確認(rèn)收入,現(xiàn)在稅局約談,應(yīng)該怎么解釋比較合同呢?公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,解析下
反到2月重新做嗎
就是有一個月沒有做進(jìn)項(xiàng)明細(xì),但是月末結(jié)轉(zhuǎn)做了。所以賬面都對
對的同學(xué)不然你就補(bǔ)做一個分錄
怎么補(bǔ)呢。把以前的都紅字,再重新做,
同學(xué),是可以,你當(dāng)時怎么做的分錄
借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款。把進(jìn)項(xiàng)忘了。當(dāng)普票做賬了
就返個紅沖了,做一個借:主營業(yè)務(wù)成本,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn))貸:應(yīng)付賬款。