你好? 增值稅是營(yíng)業(yè)收入里的
勞務(wù)派遣公司差額開(kāi)票以下賬務(wù)處理對(duì)嗎? 1、收到用人單位5000元 借:銀行存款5000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入4761.90?。?000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10 (5000/(1+5%)*5%= 238.1元) ? 2、代發(fā)工資、代繳社保、公積金等實(shí)際支出5000元 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4761.90 (5000/(1+5%)=4761.90元) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅238.10?。?000/(1+5%)*5%= 238.1元) 貸:應(yīng)付職工薪酬5000 借:應(yīng)付職工薪酬5000 貸:銀行存款5000
老師好 我公司是小規(guī)模納稅企業(yè),本月收入5000元,增值稅稅率3%,分錄是: 借 銀行存款5000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000/1.03=4854.37 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅4854.37*3%=145.63 這樣做對(duì)不對(duì)?
老師,我們公司汽車(chē)凈值還有2萬(wàn),現(xiàn)在賣(mài)給個(gè)人,收5000元錢(qián),請(qǐng)問(wèn)我這個(gè)5000元收入要交增值稅嗎?分錄怎么做?
3月給A公司提供服務(wù),銷(xiāo)售收入是5000元,并做了未開(kāi)票收入5000元:借:應(yīng)收賬款-A公司 5300 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 5000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)量稅 300;在5月當(dāng)月收到對(duì)方5200元的貨款,扣減的100是屬于未達(dá)標(biāo)的扣款。請(qǐng)問(wèn)老師,相差100如何入賬呢?
老師,處置二手車(chē),收入5000元,交了稅費(fèi),這5000元要加入到公司營(yíng)業(yè)收入嗎
客房要求多開(kāi)票,收幾個(gè)點(diǎn)才不虧本
員工離職了又入職,然后再入職時(shí)直接按照第一次入職的時(shí)間做的信息采集,這樣只可能對(duì)預(yù)繳個(gè)稅造成影響,年底做匯算的時(shí)候還是會(huì)按照準(zhǔn)確的多貼少補(bǔ)的對(duì)嗎,往年已經(jīng)產(chǎn)生的錯(cuò)誤且已經(jīng)匯算過(guò)了,可以不做處理的吧
24年員工的離職日期填錯(cuò)了一個(gè)月應(yīng)該是10月末離職,填成11月末離職了,個(gè)稅只申報(bào)了10月份屬期在11月,后續(xù)沒(méi)有再申報(bào)個(gè)稅了,也不存在社保問(wèn)題但是個(gè)稅申報(bào)沒(méi)有錯(cuò)誤,在不影響納稅的前提下可以暫不做處理嗎個(gè)稅匯算已經(jīng)結(jié)束了
報(bào)關(guān)單只有cif價(jià)和美元運(yùn)費(fèi)已知,保費(fèi)是000/0.08/1,怎么算這個(gè)保費(fèi)?
老師,我想問(wèn)一下,工程掛靠,掛靠方開(kāi)多少材料,多少勞務(wù),多少生活雜費(fèi)發(fā)票?可以把我開(kāi)出去的金額抵平嗎?
老師,公司購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛要交10個(gè)點(diǎn)的購(gòu)置稅,我抵扣是按照13個(gè)點(diǎn)抵扣,這么算下來(lái)我實(shí)際是不是只能抵扣3個(gè)點(diǎn)?
老師你好,甲公司下邊再設(shè)一個(gè)乙公司,那乙公司租的房子,甲公司付的款,怎么做賬啊
老師您好!資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總數(shù)可以是負(fù)數(shù)嗎?
老師:您好!請(qǐng)問(wèn)“其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款”這2個(gè)科目在資產(chǎn)負(fù)債表里如果出現(xiàn)負(fù)數(shù),需要做重分類(lèi)嗎?
個(gè)體工商戶(hù)的工資也需要在扣繳端申報(bào)嗎
可是這一步?jīng)]看到有涉及營(yíng)業(yè)收入
你好? 會(huì)計(jì)科目不用收入的??
那就是報(bào)收入的時(shí)候我自己加上去,不然賬上的收入跟報(bào)稅系統(tǒng)上的收入不一樣
你好 是的這樣處理就對(duì)?