你好 借:銀行存款 36000 財(cái)務(wù)費(fèi)用---現(xiàn)金折扣 0.66 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等36000.66
老師好,麻煩問(wèn)一下,開(kāi)具發(fā)票銷(xiāo)售金額是4867.5元,但是對(duì)公戶(hù)銀行只收到4656.79元,剩余的款項(xiàng)是收不到的,該如何確認(rèn)會(huì)計(jì)分錄呢。
你好!請(qǐng)問(wèn)發(fā)票開(kāi)具金額36000.66元,收到客戶(hù)轉(zhuǎn)賬金額36000,剩下0.66要如何做賬,分錄怎樣寫(xiě)
美元賬戶(hù)開(kāi)具英文發(fā)票的時(shí)候已按開(kāi)票日計(jì)提收入,次月美元賬戶(hù)收到的賬款金額與開(kāi)給用戶(hù)的英文發(fā)票上的金額有手續(xù)費(fèi)和匯率的出入,請(qǐng)問(wèn)如何做分錄
你好,老師,我們是代賬公司,假如開(kāi)發(fā)票開(kāi)了2500元咨詢(xún)費(fèi)出去給客戶(hù),但是客戶(hù)是用我們公司的銀行pos機(jī)入賬的,真正到賬的金額是2485元,這個(gè)做賬分錄怎么寫(xiě)?金額又怎么寫(xiě)呢?
你好老師,麻煩問(wèn)下酒店的客戶(hù)通過(guò)美團(tuán)下單的,退房時(shí)要求多開(kāi)發(fā)票,這樣我們開(kāi)票金額和實(shí)收金額對(duì)不上,我這邊怎么寫(xiě)分錄
存貨期末計(jì)量,如果原材料用來(lái)出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計(jì)售價(jià)-銷(xiāo)售稅費(fèi)對(duì)吧
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納? 全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購(gòu)買(mǎi)的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來(lái)檢查,該怎么說(shuō)明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是這期間我們有開(kāi)過(guò)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤(rùn)呢
老師,我想問(wèn)下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無(wú)收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話(huà),海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書(shū)是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問(wèn)這個(gè)無(wú)收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書(shū)是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開(kāi)出過(guò)發(fā)票。這種期間算不算無(wú)收入并納稅申報(bào)呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒(méi)有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問(wèn)如何從子分公司發(fā)工資給該員工
收到,謝謝老師
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