學員您好,是的,對的金額填報嗎,需要繳所得稅款的
請問下,1.今天發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據(jù)銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務局更改嗎?
老師。我有個疑問就是20年9月開了建筑服務的發(fā)票,當月沒有預繳,是次月(10月)預繳的,那么我9月的增值稅納稅申報表的稅額抵減情況表要不要填寫?如果要填寫,有沒有填寫的依據(jù)?我發(fā)現(xiàn)9月10月都重復填寫了
老師,個體工商戶的建筑公司開出的勞務費發(fā)票,在申報增值稅納稅申報表時,開票金額寫在貨物及勞務 列,還是寫在服務、不動產和無形資產這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
您好,老師。我們公司是個體工商戶,今天第二季報增值稅報表,我們旅店開普票是免稅的,但超過45萬了 ,實際是46萬。我將46萬金額填在增值稅申報表主---其他免稅銷售額位置,我還用在增值稅減免稅申報明細表填什么數(shù)據(jù)嗎?
建筑行業(yè),有個簡易計稅的項目要異地預繳,所屬期是11月份的,現(xiàn)在申報。但勞務分包款在11月付款出去了,現(xiàn)在12月才開勞務票回來。我可以在增值稅及附加預繳表的扣除金額那里填這個12月開的勞務票金額上去嗎?
老師好,上個月開的銷項稅里有一個是普票。報稅的時候需要單獨挑出來填到其他行嗎?
房開企業(yè)與施工企業(yè)簽訂甲供材類建筑合同,房開企業(yè)提供的材料款可以作為開發(fā)成本進入扣除項目金額實現(xiàn)扣除嗎?
老師,我們是研發(fā)芯片公司,我們現(xiàn)在要授權客戶使用一個芯片IP,這個開票選稅收分類編碼的時候,是選銷售服務-現(xiàn)代服務-研發(fā)和技術服務-研發(fā)服務,還是選無形資產-技術-專利技術/非專利技術啊
請問老師,不抵扣已勾選的發(fā)票,在申報表的時候應該填在哪個位置
失業(yè)保險穩(wěn)崗返還金額怎么算的
老師月底扣稅金的時候記增值稅,借增值稅,借已交稅金,借城市維護建設稅,貸銀行存款,為啥要把已交稅金單獨列出來,不都是這個月繳納的嗎?老師講下原因,簡單容易懂
請問管理者,勞務合同簽在A公司,監(jiān)管B公司,B公司不發(fā)任何工資給管理者,但B公司有個項目獎金,管理者有領取,這個不能報個稅吧?
賬面利潤是已經交過個人經營所得稅的稅后利潤,那這部分錢發(fā)放給股東就不會再交稅了吧?
每個月做記賬憑證都需要做財務報表,資產負債表、利潤表,現(xiàn)金流量表,在電子稅務局一個季度報一次財務報表,比如:四月份報一季度的財務報表的數(shù)據(jù)是2月+2月+3月的合計數(shù)嗎?
請問銀行承兌匯票可以部分金額轉賬嗎
那他家現(xiàn)在要交兩筆稅款是嗎,增值稅和個人所得稅
但開增值稅發(fā)票是開的免稅發(fā)票
學員您好,是的,對的
發(fā)票是開的免稅發(fā)票
那增值稅應該是減免的呀,我們是適用3%稅率的,應該是免征增值稅的
是的沒錯, 是這樣的