可以的,可以這么做的。
有個鋼廠的賬,從去年12月份就停了,沒記賬,上年沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在,我要接著記賬,起初余額沒辦法取,主要是帳不平。 問是不是必須要把不平的找出來,也就是先調(diào)平賬,然后建帳? 在有沒有其他辦法?能不能直接先人為調(diào)平,建帳,以后找到了再調(diào)回可以嗎?
老師,我想請問您一下,審計報告出來的時候,審計把調(diào)整分錄都給我們寫好了,我這邊調(diào)整好以后,怎么樣在賬上的余額表里面檢查所調(diào)整的分錄是不是正確,需要在余額表里和那個數(shù)據(jù)做對比呢。我手上有審計報告的。
您好,請問2020年的年末的財務(wù)報表進行了虧損轉(zhuǎn)盈利的調(diào)整。進行了如下操作:1.將利潤表中合伙人稅后酬金調(diào)減,故導(dǎo)致未分配利潤相應(yīng)增加。2.資產(chǎn)負債表中調(diào)增其他應(yīng)收款(基于把合伙人稅后酬金調(diào)整到其他應(yīng)收款)。以上操作只是調(diào)整報表沒有將2020年會計系統(tǒng)調(diào)整。2020年的會計系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬,會計系統(tǒng)2020年的期末數(shù)成為為2021年的期初數(shù)。所以現(xiàn)在的問題是:會計系統(tǒng)導(dǎo)出的2021年資產(chǎn)負債表幾項期初數(shù)與2020年調(diào)整后報表期末數(shù)不一致的情況??墒?,現(xiàn)在需要制作2021年半年度會計報表(此報表起初數(shù)要求沿用2020年盈利報表的期末數(shù),使其具有順延性。)該怎么操作?
可以12月帳先結(jié)賬,出報表(因為著急要報表),年后審計來有需要調(diào)整的,再調(diào)整帳。 請問,可以這樣操作嗎?
老師,我們是被收購的公司,其中大股東派審計來出具了一版調(diào)整后報表,請問接下來我們應(yīng)該做什么呢。需要調(diào)賬么,還是調(diào)表就可以了,今后我們每月對外報送按照賬里數(shù),還是調(diào)表后的數(shù)呢
老師你好,企業(yè)工商年年報申報截止時間是什么時候,必須填報嗎?
交通費是實報實銷吧,交通補貼是固定發(fā)放金額,需要交個稅吧
未開票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報,之后紅沖嗎
還有我的存貨庫存還有40多萬。為什么資產(chǎn)負債表的原材料項目是負數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷的企業(yè),還用報24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購買了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進行月末計提嗎?入什么科目呢?
為什么對一般借款要計算資本化率?而不是對用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬,發(fā)票來了60萬,100萬是瞎估估的,多暫估的40萬,現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫?填寫在什么位置,分錄需要怎么寫?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險會計分錄怎么寫
到時候調(diào)整時需要對帳套進行反結(jié)賬操作嗎?
你好,那你申報給稅務(wù)局的也得修改的可以。
預(yù)報所得稅只能是目前的報表,匯算清繳可以是修改后的報表。因為審計要3月份才來公司審計
你好,對的,是的,先申報上都。
你的業(yè)務(wù)還沒有做完嗎?差很多嗎?
業(yè)務(wù)做完了,只是沒有審計
可以的,可以這么做的,審計之后你也可以把賬務(wù)處理直接做到三月
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。