這個(gè)代扣代繳的增值稅,要在申報(bào)上填寫。
老師好!我單位在l2月往比利時(shí)匯了1筆產(chǎn)品認(rèn)證服務(wù)費(fèi),代扣代繳400的增值稅,這個(gè)還用在增值稅申報(bào)表的B02817代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單填寫申報(bào)嗎?
你好老師,想咨詢一下,一般納稅人企業(yè),以單位名稱買了固定資產(chǎn)的摩托車,入了固定資產(chǎn),然后繳的車輛購置稅是不是可以抵扣本月的稅款?這是買的時(shí)候已經(jīng)繳納了車輛購置稅的,有完稅證明,是不是可以填寫到申報(bào)里這個(gè)代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單里?謝謝老師!如果全額抵扣了購置稅那么這稅款還能入固定資產(chǎn)嗎?
您好,老師,我是3月有1筆建筑服務(wù)異地增值稅預(yù)繳申報(bào)好了,并且已經(jīng)扣完增值稅和附加稅了,在申報(bào)3月的時(shí)候沒有把這筆已經(jīng)交過的稅收減掉,導(dǎo)致又扣了1次重復(fù)的稅額,現(xiàn)在要更正申報(bào),要先填附表四(稅額抵減情況表)嗎?填在第幾列,還是直接主表填28行?
老師您好,我們是一家酒店,我是酒店的財(cái)務(wù)人員,上個(gè)月我們酒店單方面咨詢我關(guān)于金融證券的事情,酒店單方面給我了一筆咨詢服務(wù)費(fèi)1000元,我在稅務(wù)局代開了信息服務(wù)發(fā)票,但是我這個(gè)月申報(bào)上個(gè)月個(gè)稅,我得勞務(wù)所得怎么申報(bào)呢,因?yàn)槲疫€是單位雇員,可以等明年匯算清繳的時(shí)候我自己單獨(dú)申報(bào)嗎
我們是1月份代扣代繳了增值稅,然后現(xiàn)在申報(bào)5月份增值稅的時(shí)候,填寫了那個(gè)代扣代繳稅收通用繳款書抵扣清單,比對的時(shí)候顯示代扣代繳稅款與取得憑證上注明稅款不符。是不能抵扣了嗎?還是需要填寫什么內(nèi)容?
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師 請問社保可以只買醫(yī)療那部分嗎
內(nèi)帳怎么做應(yīng)交稅費(fèi),現(xiàn)在老板讓我入期初的應(yīng)交稅費(fèi)
老師請問24年公司股東由2個(gè)變更為1個(gè),25年報(bào)24年工商年報(bào)時(shí),股東變更信息填寫那里填變更的那個(gè)股東嗎,變更前股權(quán)比例0.9%,變更后股權(quán)比例0?還是兩個(gè)都要填,股權(quán)比例那里一個(gè)為0,一個(gè)為100
老師,下午好!一個(gè)朋友用私賬轉(zhuǎn)150萬給我,然后我又轉(zhuǎn)到朋友的公司公賬上,這樣走賬對我有沒有什么風(fēng)險(xiǎn),我轉(zhuǎn)賬的時(shí)候要不要備注怎么寫,比較急,希望老師能回復(fù)一下我!謝謝!
請問老師,公司無限期無償使用老板的房子作為辦公場所,簽了一份協(xié)議就是安裝的電梯和裝修費(fèi)用作為使用房子的補(bǔ)償,電梯和裝修費(fèi)可以作為固定資產(chǎn)入帳嗎?如果不能入固定資產(chǎn),應(yīng)該怎么入賬呢?
老師你好,你有沒有出入庫臺(tái)賬?
現(xiàn)在想在網(wǎng)上辦理營業(yè)執(zhí)照需要哪些流程
好的。老師,比如員工工資5000有交通補(bǔ)貼是1030元,那么應(yīng)發(fā)工資是6030,個(gè)稅這里能不能抵扣呢?怎么算(沒有社保沒有專項(xiàng)附加扣除)
老師好,想問一下,填寫捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整表時(shí),賬上捐贈(zèng)48500元,可實(shí)際縣級部門開回的發(fā)票只有25000元,有一張是村委開過來的發(fā)票是不能扣除所得稅的,象這種這25000元要填寫在哪里呀