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你好老師,小規(guī)模公司從稅務(wù)局代開專票,增值稅附加稅都已交,增值稅報表因為已交稅顯示應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,那附加稅報表也跟著為0,還需要把附加稅表得增值稅填上嗎,后邊把已交附加稅數(shù)額填上,還是按自動生成的,直接為0啊

2023-01-10 21:45
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 21:45

您好,這個是屬于直接生成的

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您好,這個是屬于直接生成的
2023-01-10
你的代開發(fā)票的銷售額填沒呢?
2021-10-07
應(yīng)交的增值稅就是0,附加稅是自動計算的,也是0 呀
2022-05-05
看樣子是你的銷售額沒填嗎?
2021-10-07
直接0申報就可以這個,
2020-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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