您好,這個是屬于直接生成的
我想問一下小規(guī)模納稅人的《城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加稅(費(fèi))申報表》里面 這個一般增值稅應(yīng)該是塡增值稅申報表里面的應(yīng)納稅額還是應(yīng)補(bǔ)繳稅額呀 因為之前代開的專票當(dāng)時稅局已經(jīng)扣繳了城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加了,所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
請問老師:代開專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人,開發(fā)票時已經(jīng)扣增值稅和城建稅,季報時,附加稅的表,應(yīng)該直接填0?還是按應(yīng)交多少,已交多少填?
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)局代開專票,交了增值稅,那我們回來之后交稅的時候數(shù)據(jù)有在我們主表上面,應(yīng)繳納是0,那我們還要交附加稅嗎
老師,我這有個個體戶,開了專票,專票增值稅273元,是在稅務(wù)局代開的,代開的時候就已經(jīng)交了稅款,那么我現(xiàn)在報增值稅的時候需要填寫應(yīng)征增值稅稅務(wù)局代開的那里寫了專票的收入,下面稅款計算有個預(yù)繳稅款是273,實際繳款為0,但是后面緊跟著一個附加稅,這個附加稅怎么申報呢,附加稅計稅依據(jù)系統(tǒng)自動核算的,現(xiàn)在顯示為0,所以附加稅就是0報嗎?還是附加稅的計稅依據(jù)改成273再算附加稅呢
小規(guī)模納稅人銷售額不足45萬,普票免稅 代開1%專票稅額900元 ,稅費(fèi)已預(yù)交。填申報表主表時,稅費(fèi)900元,預(yù)交900元,需補(bǔ)增值稅額0元。 填附加稅表時,增值稅額系統(tǒng)默認(rèn)為是0,增值稅額手動修改為900元,把預(yù)交的附加稅額31.5元填上,報表過不去,不能保存。 需要怎么處理?
領(lǐng)取失業(yè)金3個月后注冊了個體戶,現(xiàn)在不能領(lǐng)取失業(yè)金了,問注銷個體能繼續(xù)領(lǐng)?我本可以領(lǐng)12個月的
用公司付款買了車,但沒有開票,怎么做賬,平賬
老師,我們是光伏發(fā)電公司,購買的所有材料現(xiàn)在作為固定資產(chǎn)折舊,請問成本是只有這個折舊費(fèi),還是包括折舊費(fèi)和買材料的錢
請問2月.有個員工要繳納12元個稅,財務(wù)忘記扣款,等到6月才扣款,3月員工離職,這筆錢現(xiàn)在是公司出,請問怎么做賬?做營業(yè)外支出嗎?
老師,個體戶可以開13個點專票不?
一般納稅人企業(yè)所得稅按12%的25%=3%計算是什么意思?
你好老師,我們要先搭建建廠房再做玉米桿加工,在建廠房之前的一些吃飯和其他費(fèi)用這些都記入廠房成本,待廠房建好但固定資產(chǎn)后結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,后期的加工又單獨(dú)做費(fèi)用、收入結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
人民幣購買美元怎么做賬
給員工購買的桶裝水和禮盒能計入制造費(fèi)用—福利費(fèi)嗎,給車間員工購買了一個凈水器能計入制造費(fèi)用嗎
老師您好,員工的工資超5000必須公司代扣代繳個稅嗎?