你這個(gè)合計(jì)不含稅超過30萬嗎,沒有自開沒有專票,那這個(gè)直接0申報(bào),我看學(xué)員反饋說取得是增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)做 一般增值稅,這個(gè)是0 你這個(gè)0申報(bào),
請問老師:代開專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人,開發(fā)票時(shí)已經(jīng)扣增值稅和城建稅,季報(bào)時(shí),附加稅的表,應(yīng)該直接填0?還是按應(yīng)交多少,已交多少填?
老師,小規(guī)模納稅人,本季銷售額23萬,稅務(wù)代開專票,增值稅和城建開票時(shí)已交,請問教育及地方教育附加本季還需要繳納?
老師,您好,想問下小規(guī)模納稅人去稅務(wù)局代開的專用發(fā)票,當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了增值稅和附加稅了,那季度申報(bào)增值稅的時(shí)候,因?yàn)樘盍祟A(yù)繳金額之后,應(yīng)交的增值稅就是0了,那附加稅也要按實(shí)際應(yīng)交增值稅的金額來申報(bào),在預(yù)繳那里沖平還是直接0申報(bào)就可以了?
你好老師,小規(guī)模公司從稅務(wù)局代開專票,增值稅附加稅都已交,增值稅報(bào)表因?yàn)橐呀欢愶@示應(yīng)補(bǔ)退稅額為0,那附加稅報(bào)表也跟著為0,還需要把附加稅表得增值稅填上嗎,后邊把已交附加稅數(shù)額填上,還是按自動生成的,直接為0啊
小規(guī)模納稅人代開專票時(shí)已交增值稅和附加稅, 季報(bào)的時(shí)候還用交印花稅嗎?開的是建筑帶務(wù)發(fā)票
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
請問有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
老師你好,能否請肖曉老師把3-6月份的手工賬資料發(fā)過來一下,我買的是399的全盤實(shí)操課,課程結(jié)束了沒來得及跟,現(xiàn)在跟回放想做手工賬
我們剛成立了一個(gè)公司,營業(yè)范圍里有制造和銷售,但是前期因?yàn)楦鞣矫孢€不成熟,所以先以商貿(mào)為主,生產(chǎn)后期再說。那我們在給稅務(wù)局出口退稅備案的時(shí)候是外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè)?
老師 成本結(jié)轉(zhuǎn) 要做進(jìn)銷存報(bào)表吧 有公司的表才做到25年1月 有個(gè)公司的進(jìn)項(xiàng)存表只有23年數(shù)據(jù) 前任會計(jì)做賬是暫估的嗎 那我這怎么辦呢 先暫估成本 再一點(diǎn)點(diǎn)補(bǔ)上表嗎
老師,請問如果財(cái)務(wù)鋼琴能彈到九級,財(cái)會考到高會,會不會讓老板很欣賞?
老師,這個(gè)題怎么做呢?
這個(gè)題怎么做?幫我看一下唄
請問老師,如果我匯算納稅調(diào)增工資明細(xì)表可以嗎?不去調(diào)整申報(bào)表
雖然沒超30萬,但是有代開專票
代開專票時(shí)已經(jīng)扣了增值稅和附加稅
這個(gè)直接0申報(bào),方法2 根據(jù)專票增值稅填寫 一般增值稅,這個(gè)城建稅交過填寫倒數(shù)第2列,最后一列是0 ,小規(guī)模這個(gè)減半你勾選會自動減一半,這個(gè)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加選擇減免文件財(cái)稅2016.12 這個(gè)最后一列是0 ,