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請問老師:代開專用發(fā)票的小規(guī)模納稅人,開發(fā)票時(shí)已經(jīng)扣增值稅和城建稅,季報(bào)時(shí),附加稅的表,應(yīng)該直接填0?還是按應(yīng)交多少,已交多少填?

2020-10-09 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-10-09 21:52

你這個(gè)合計(jì)不含稅超過30萬嗎,沒有自開沒有專票,那這個(gè)直接0申報(bào),我看學(xué)員反饋說取得是增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)做 一般增值稅,這個(gè)是0 你這個(gè)0申報(bào),

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快賬用戶7074 追問 2020-10-09 21:54

雖然沒超30萬,但是有代開專票

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快賬用戶7074 追問 2020-10-09 21:55

代開專票時(shí)已經(jīng)扣了增值稅和附加稅

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齊紅老師 解答 2020-10-09 22:06

這個(gè)直接0申報(bào),方法2 根據(jù)專票增值稅填寫 一般增值稅,這個(gè)城建稅交過填寫倒數(shù)第2列,最后一列是0 ,小規(guī)模這個(gè)減半你勾選會自動減一半,這個(gè)教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加選擇減免文件財(cái)稅2016.12 這個(gè)最后一列是0 ,

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你這個(gè)合計(jì)不含稅超過30萬嗎,沒有自開沒有專票,那這個(gè)直接0申報(bào),我看學(xué)員反饋說取得是增值稅應(yīng)補(bǔ)退稅額這個(gè)做 一般增值稅,這個(gè)是0 你這個(gè)0申報(bào),
2020-10-09
你好 不交 勞務(wù)的不交
2023-04-09
您好,若都已經(jīng)繳納,填寫代開行次,同時(shí)預(yù)交填寫對應(yīng)金額
2021-04-05
應(yīng)交的增值稅就是0,附加稅是自動計(jì)算的,也是0 呀
2022-05-05
您好,需要把已經(jīng)交過的填上去的
2021-04-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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