第一,之前的賬應(yīng)該有科目余額表了,按表中的數(shù)據(jù)進(jìn)行填寫,如果什么都沒有,直接看是否可以貸方放到未分配利潤是否可以。如果不存在利潤就放其他應(yīng)付款里
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師,以前的賬都沒了,只有銀行賬的期初余額,怎么讓期初數(shù)據(jù)試算平衡?
T3系統(tǒng)新建賬套,目前只有期初的銀行和庫存現(xiàn)金數(shù),期初數(shù)據(jù)怎么錄入,才試算平衡。不影響后期建賬核算
老師,新建賬套時,應(yīng)付職工薪酬期初有金額,那對應(yīng)的科目要選擇哪個?才能試算平衡?
#提問#老師你好,新建立的賬套期初數(shù)據(jù)只有資產(chǎn)有余額,負(fù)債科沒有數(shù)據(jù),那么要怎么做才能試算平衡
老師,請問公司(一般納稅人)自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品開具免稅發(fā)票,對方可以進(jìn)行抵扣嗎
印花稅申報表如何申報,應(yīng)稅金額是合同金額嗎,含不含增值稅。
老師你好,小規(guī)模公司買個小汽車,租出去,經(jīng)營范圍寫上租賃就行吧,還需要辦什么證嗎
@劉艷紅老師,老師,利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整和以前年度損益調(diào)整有什么區(qū)別?是不是可以這樣理解,小企業(yè)會計準(zhǔn)則補計提2020年漏錄入的固定資產(chǎn)折舊用利潤分配二級科目以前年度損益調(diào)整時,不用改2024年報表,假如是企業(yè)會計準(zhǔn)則用以前年度損益調(diào)整,要改2024年報表,問題是這兩個科目最終都轉(zhuǎn)入未分配利潤中,為什么小企業(yè)會計用的科目是影響當(dāng)時未分配利潤,而會計準(zhǔn)則用的就算是影響
老師法人可以兼財務(wù)嗎?
有沒有老師開過pcba板的發(fā)票呀?稅收貨物名稱應(yīng)該選什么?。恐徽业搅藀cb板的
營業(yè)執(zhí)照上可以開材料,但我們主要提供勞務(wù),想問開小額的有沒有什么影響
老師,請問一下20年開的紙質(zhì)發(fā)票100萬,但是甲方當(dāng)時只撥付了993000多,剩余7000一直沒有撥付,甲方意思是7000紅沖掉,可以紅沖么?
印花稅最新政策是什么?有什么變動?
請問一個人工他在A公司每個月領(lǐng)¥5000在A公司繳納社保,同時他又在B公司兼職,每個月2000塊錢,在畢公司的工資還需要繳納社保嗎?
之前沒有會計記帳,老板只是記了收入和支出,截止到12月底,收入-支出后得出利潤虧損48997元,沒有應(yīng)付款和其他應(yīng)付款,老板1月1號重新開通了一個銀行帳號,庫存現(xiàn)金和銀行存款期初金額都錄的0,現(xiàn)在試算不平衡,資產(chǎn)大于權(quán)益,不知道該怎么調(diào)整,如果把差額放在其他應(yīng)付款里,以后有怎么沖平呢
你是內(nèi)賬的話,直接放到未分配利潤