學(xué)員你好,你準(zhǔn)備交多少稅
建筑行業(yè)一般納稅人開了142891.07的建筑勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該開多少專票抵扣?請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師回答
建筑行業(yè)一般納稅人開了142891.07的建筑勞務(wù)發(fā)票,應(yīng)該開多少專票抵扣?請(qǐng)有悠然老師01回答 專管員說增值稅是0.028稅負(fù)率
建筑行業(yè)一般納稅人開票含稅收入142891.07(不含稅收入131092.72),抵扣進(jìn)項(xiàng)稅7479.58 增值稅應(yīng)交多少? 城建稅 教育費(fèi)附加 地方教育費(fèi)附加 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 各交多少稅? 建筑行業(yè)一般納稅人和小規(guī)模的附加稅的稅率是一樣的嗎?請(qǐng)悠然老師解答,謝謝
建筑行業(yè)一般納稅人,收到抵扣發(fā)票沒有走公賬可以嗎? 應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的老師解答
建筑行業(yè)一般納稅人開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,應(yīng)該提供什么發(fā)票抵扣。 請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)老師解答
簡單點(diǎn),企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。借:信用價(jià)值損失,貸:壞賬準(zhǔn)備。借:壞賬準(zhǔn)備,貸:應(yīng)收賬款。然后是資產(chǎn)負(fù)債表,會(huì)影響資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益哪個(gè)具體科目變動(dòng),最后利潤表有科目變動(dòng)嗎
企業(yè)總收入包含哪些收入?
老師,上個(gè)月工資少計(jì)提了5000元,這個(gè)月可以補(bǔ)計(jì)提嗎 借:管理費(fèi)用-應(yīng)付職工薪酬 5000 貸:應(yīng)付職工薪酬 5000 這樣做?
老師去年12月因?yàn)椴幌虢欢?,暫估?0幾萬的費(fèi)用,現(xiàn)在要找什么發(fā)票來沖這筆暫估啊
a公司注冊資金五萬元入股b公司占股百分之五十一,b公司注冊資金500萬,a公司需要承擔(dān)的責(zé)任
利潤表不會(huì)變動(dòng),資產(chǎn)負(fù)債表除了資產(chǎn)應(yīng)收賬款減少,負(fù)債里是哪個(gè)科目減少。怎么區(qū)分企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
營業(yè)執(zhí)照需要半年一審嗎
甲公司張三借調(diào)到乙公司,張三工資500,社保單位部分100,由乙公司支付給甲公司,甲公司代繳代發(fā)。 甲公司賬務(wù)處理: 計(jì)提工資 借:其他應(yīng)收款—乙公司 600 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 —社保 100 繳社保 借:應(yīng)付職工薪酬—社保(單位)100 其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 貸:銀行存款120 支付工資 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 500 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人 20 銀行存款 480 乙公司向甲公司打款 借:銀行存款 600 貸:其他應(yīng)收款—乙公司 600 這樣做,如果財(cái)務(wù)上合理,稅務(wù)上不合理, 那這種情況工資、社保稅務(wù)合規(guī)的計(jì)提,繳納,發(fā)放,收款操作步驟的分錄怎么做呢?麻煩您指導(dǎo)一下,謝謝老師!(甲,乙是同一集團(tuán)下的子公司)
顯示;您投資總額和投資方信息中投資金額之和不同
老師,公司應(yīng)付款的收款人去世了,賬怎么處理啊
老板問應(yīng)該開多少專票來抵扣
抵扣跟你準(zhǔn)備交多少稅有關(guān)系的 142891.07*0.09-交稅金額=進(jìn)項(xiàng)稅額 (142891.07*0.09-交稅金額)/進(jìn)項(xiàng)稅率=不含稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額
比如說交4000.94稅額。應(yīng)該開多少專票抵扣
142891.07*0.09-4000.94=8859.2563進(jìn)項(xiàng)稅額 8859.2563/0.13=68148.12538不含稅銷售額 含稅銷售額=68148.13*1.13=77007.3869
這個(gè)不含稅和含稅是什么意思,為什么要算這個(gè)
不含稅就是發(fā)票開的不含稅總金額
我意思是為什么要算這個(gè)數(shù)據(jù)
不含稅*1.13是含稅金額,所以需要先算出不含稅
為什么要算這個(gè)不含稅數(shù)據(jù)
可以不算出來,8859.2563/0.13*1.13=77007.38168含稅銷售額
就是說如果我只交4000.9的稅金,就要開8859.25的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣。
不要做點(diǎn)人工工資做勞務(wù)成本嗎嗎
是的,如果只交4000.9的稅金,就要開8859.25的進(jìn)項(xiàng)稅來抵扣
建筑行業(yè)的稅負(fù)是多少
具體稅負(fù)參見附件的
增值稅的稅負(fù)率是怎么算的?怎么沒有找到建筑(工程服務(wù)的稅負(fù)率)
上面沒有,按照其他行業(yè)的
其他建筑業(yè)嗎?1.5%嗎?
所得稅稅負(fù)率1.5%增值稅3.5%