您好,按照折舊費(fèi)去加計(jì)扣除的呢
老師,如果8月份購(gòu)物固定資產(chǎn),9月份開始計(jì)提折舊.~但是9月份做季報(bào)時(shí)候沒有填固定資產(chǎn)加速一次性扣除,那下個(gè)季度可以做固定資產(chǎn)加速折舊一次性扣除嗎?
你好老師,我想問(wèn)一下研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,如果我們的一個(gè)項(xiàng)目最終會(huì)形成固定資產(chǎn),那么加急計(jì)扣除的是整個(gè)固定資產(chǎn)的金額么,還是只是固定資產(chǎn)的折舊
老師,22年研發(fā)費(fèi)用折舊費(fèi),加計(jì)扣除的時(shí)候是根據(jù)固定資產(chǎn)原值去加計(jì)扣除嗎?那21年購(gòu)入的固定資產(chǎn)可以嗎
老師研發(fā)用的固定資產(chǎn)清單,21年購(gòu)入的資產(chǎn)可以記入到22年研發(fā)費(fèi)用折舊費(fèi)嗎?
公司21年有一個(gè)固定資產(chǎn)是從在建工程轉(zhuǎn)入的,21年所得稅匯算時(shí)按轉(zhuǎn)入的暫估價(jià)做了一次性扣除,但是22年這個(gè)固定資產(chǎn)原值確定后增加了,那增加的這部分可以在22年做一次性扣除嗎?
私車公用已經(jīng)簽訂協(xié)議,后續(xù)要報(bào)銷油費(fèi)發(fā)票怎么規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
公司高新7月份到期,什么時(shí)候要申請(qǐng)復(fù)審,在哪兒申請(qǐng)復(fù)審
標(biāo)準(zhǔn)成本法,實(shí)際成本法,約當(dāng)產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個(gè)人抬頭的入職體檢費(fèi)可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實(shí)際體檢費(fèi)的75%報(bào)銷給個(gè)人
這道題目答案應(yīng)該是選A173800, 還是選B呀? 具體解題思路是?
以前年度計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,當(dāng)年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準(zhǔn)備欄次中填負(fù)數(shù)嗎?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無(wú)業(yè)務(wù),請(qǐng)問(wèn)哪些需要做零申報(bào)
印花稅按次申報(bào) 要按時(shí)間截止日期申報(bào)嗎?比如說(shuō)今天是5月22號(hào),要卡這個(gè)時(shí)間點(diǎn)嗎?
一開始是以為是辦公費(fèi),已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費(fèi)已做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
那21年購(gòu)入的資產(chǎn),22年繼續(xù)計(jì)提的折舊,這個(gè)也可以入22年研發(fā)費(fèi)用折舊費(fèi)嗎
您好,是為研發(fā)所發(fā)生的,才可以的 呢
是研發(fā)產(chǎn)生的,但是是21年購(gòu)入的,21年也做了研發(fā)費(fèi)用折舊費(fèi),比如一臺(tái)筆記本,21年購(gòu)入的,21年也做了研發(fā)費(fèi)折舊費(fèi),那22年計(jì)提折舊的時(shí)候,這臺(tái)電腦折舊費(fèi)可以入研發(fā)費(fèi)用嗎
您好,這個(gè)是可以的 呢
那我要單獨(dú)做個(gè)哪些固定資產(chǎn)記入研發(fā)費(fèi)用折舊的表格嗎?還是直接在輔助賬里面體現(xiàn)就可以了
是的,需要單獨(dú)做的呢