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老師 我要取消已經(jīng)勾選的出口進項發(fā)票,填寫這個表的時候,上面圈紅的申報年月、批次、序號應(yīng)該怎么填寫呢

老師 我要取消已經(jīng)勾選的出口進項發(fā)票,填寫這個表的時候,上面圈紅的申報年月、批次、序號應(yīng)該怎么填寫呢
2023-01-10 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-10 16:47

同學(xué)你好 不是有報關(guān)單嗎

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同學(xué)你好 不是有報關(guān)單嗎
2023-01-10
同學(xué)你好 這個也紅沖就可以了
2023-01-10
你好,是不是提示你需要進項轉(zhuǎn)出,實際你們并沒有抵扣增值稅。
2021-10-23
你好,附表二開具的紅字信息表一欄里面。
2023-03-02
如果在申報增值稅時發(fā)現(xiàn)供貨商開具的發(fā)票內(nèi)容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發(fā)票。關(guān)于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經(jīng)進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進行紅沖處理,并在附表二的相應(yīng)欄次中填寫相關(guān)信息。
2023-12-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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