你好不允許抵扣增值稅的意思
納稅一般納稅人 進項表中有一個 進項稅額轉(zhuǎn)出,(紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額 20欄次)這是什么意思,比如7月開的發(fā)票 當月發(fā)現(xiàn)錯直接紅字了,還需要填寫嗎這欄次, 還是跨月紅字需要填寫這欄次,可是跨月紅字 假設又開了個正數(shù)的呢?
進項稅額轉(zhuǎn)出下面的紅字發(fā)票進項稅額,是什么意思呢??? 我們這個月有124.5,但是我京東購物有些進項也需要轉(zhuǎn)出104.9,那我填申報表,應該怎么填寫呢??
我們公司作為購買方,在當月提了紅字信息表,用來作廢以前月份收到的專票,但是對方當月沒開紅字發(fā)票,現(xiàn)在我們申報增值稅報表顯示監(jiān)控比對有紅字表要求填進項轉(zhuǎn)出,我們當月在申報表填了進項轉(zhuǎn)出的話,下個月對方給開了紅字發(fā)票我們還需要再在增值稅申報表中又填一次進項轉(zhuǎn)出嗎?
老師,我每個月月底進項銷項余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個月有紅沖發(fā)票(我們是采購方),那紅沖的時候進項稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進項銷項怎么做分錄呢,是進項轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師9月退了一個貨,我做了個進項稅額轉(zhuǎn)出,需要對方給開退票嗎,目前沒開呢我憑證做了進項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)在報增值稅在哪里填啊,是在異常憑證轉(zhuǎn)出進項稅額填,還是紅字信息表注明的進項稅額填呢,我這個怎么處理啊
老師請問下綜合體的店面租給商戶,以營業(yè)額的百分比進行收取服務費,這個以不動產(chǎn)租賃還是以服務費開票給商戶呢
老師,現(xiàn)檢查發(fā)現(xiàn)收到的發(fā)票有一張是應稅物品,但對方開了免稅,這個是去年開的,請問現(xiàn)在叫對方作廢重開的話那邊要怎么操作?會影響他們的報稅嗎
諾諾開票一年服務費398,記入什么科目?
收到老板給的報銷發(fā)票,是住宿費和餐飲費,會計分錄怎么做
老師:房屋的原值是要含購買的稅費等,但房產(chǎn)稅的計稅依據(jù)含不含契稅呢?會不會形成稅上又征稅?
請問企業(yè)食堂免費為職工提供工作餐,那么食堂人員的工資應該怎么記賬?
老師,同一所屬期的完稅憑證,可以多次申請開具的嗎
老師我們是總公司財務這邊,每月月初下面分公司把財務報表送到會計這,會計才結(jié)賬,不送來會計不敢結(jié)賬,這是什么原因老師
老師,這個題看答案也沒有看懂
老師:有家單位10年前有張進項專票為虛開,已經(jīng)轉(zhuǎn)出繳稅了。最近稅務又給找出來說成本轉(zhuǎn)出沒有,我看成本沒有轉(zhuǎn)出,該怎么做賬?。?/p>
是供應商給我們開的紅字發(fā)票嗎
這個不一定,比如耕費、招待費這些不允許抵扣的也得在這里面填寫,只要你認證了,不允許抵扣的都需要。
我就是有京東的認證了,準備進項轉(zhuǎn)出。然后就看到有124.5元
你看下在哪一行填寫的。
我找到了,是供應商給我們開的紅字發(fā)票,稅額是124.5,那我把京東的進項稅額轉(zhuǎn)出加上,就可以了嗎
可以的,可以這么做。