 
                            年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,你好,我們以前是小規(guī)模納稅人,開票超了以后,變成一般納稅人了,我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的,現(xiàn)在按照查賬征收,之前的帳是錯的銀行存款對不上,現(xiàn)金也對不上,咋辦?帳上怎么處理?
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開的發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候,銷項稅額,顯示的是當月正常的銷項稅額,不是實際銷項稅額,怎么辦
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,但銷售額已經(jīng)800多萬了 ,之前小規(guī)模納稅人是免稅的,不管多大金額都免?還是像之前一樣超過500萬全額征收,我們這邊應(yīng)該下個月會強制升為一般納稅人,這樣我們還能享受免稅?
老師,你好,我們之前是小規(guī)模納稅人,后面銷售額多了,變成了一般納稅人,之前計提的稅費啥的不對,尤其是所得稅,之前是定額征收的,之前的會計不知道怎么計提的,都是貸方余額的,我怎么處理呢?
老師,我想問一下,我們之前是小規(guī)模,現(xiàn)在變成一般納稅人了,但是之前只開了50%款項的發(fā)票,現(xiàn)在剩余的發(fā)票只能按6%的稅率,這個稅率不一樣要怎么處理呢
 
                老師,請問一下一個公司采購辦公用品和勞保用品合計4萬多元,需要做一個合同嗎
請問下入職體檢費用我們以前的公司是接受個人抬頭的發(fā)票報銷的,入職工福利,代扣代繳個人所得稅?,F(xiàn)在我入職了一家上市公司,他們要求我的體檢必須開具公司抬頭的發(fā)票。請問這兩者有什么區(qū)別?
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老師,您好,想請教一下G&F和EXW出口報關(guān)單上有雜費或運費怎么開出口發(fā)票呢
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老師,不知道,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅的貸方有余額,我實際是不用交稅的,之前的會計不知道怎么處理的,我接手后余一直掛著,年底結(jié)帳怎么處理
一行紅沖就可以的,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。
紅沖后,所得稅費用是負數(shù)呢?有沒有問題?
其他科目的應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加,都是有余額,實際是不用交的呢
我也直接紅沖嗎?
你好,沒有問題的 全部都紅沖了就可以。
那應(yīng)交稅費-未交增值稅有負數(shù)余額是啥意思?我怎么處理呢?
你看一下是不是有留底,如果有留底的話,再借方有余額是正確的。
沒有留底稅額呢,借方余額應(yīng)該怎么處理?最近沒有交稅
你好,差額放到營業(yè)外收支,你看下其他的科目有余額嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的科目我都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅額-未交增值稅了,其他的科目都是平的,
只剩下應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目有借方余額了,我只能確認營業(yè)外收入或者支出了?
可以的,可以這么做的
感謝老師指導,我這報表上都是負數(shù)了,沒有稅務(wù)風險嗎?
你好,你得看一下你們有沒有少交了稅款,賬務(wù)處理不對,但是稅款是正常繳納的,沒有關(guān)系。
是往來科目,你可以重分類一下的。
好的,感謝老師指導
沒有少交稅款,我這邊該交的都交了,之前是定額交所得稅,所以計提問題比較多,后面改查賬了,就需要弄下了
只要沒有少交稅款可以的。