年累計(jì)的利潤(rùn)總額減去彌補(bǔ)虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤(rùn)100萬(wàn)到300萬(wàn)之間的稅率5%
老師,你好,我們以前是小規(guī)模納稅人,開(kāi)票超了以后,變成一般納稅人了,我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的,現(xiàn)在按照查賬征收,之前的帳是錯(cuò)的銀行存款對(duì)不上,現(xiàn)金也對(duì)不上,咋辦?帳上怎么處理?
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開(kāi)的發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額,顯示的是當(dāng)月正常的銷項(xiàng)稅額,不是實(shí)際銷項(xiàng)稅額,怎么辦
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,但銷售額已經(jīng)800多萬(wàn)了 ,之前小規(guī)模納稅人是免稅的,不管多大金額都免?還是像之前一樣超過(guò)500萬(wàn)全額征收,我們這邊應(yīng)該下個(gè)月會(huì)強(qiáng)制升為一般納稅人,這樣我們還能享受免稅?
老師,你好,我們之前是小規(guī)模納稅人,后面銷售額多了,變成了一般納稅人,之前計(jì)提的稅費(fèi)啥的不對(duì),尤其是所得稅,之前是定額征收的,之前的會(huì)計(jì)不知道怎么計(jì)提的,都是貸方余額的,我怎么處理呢?
老師,我想問(wèn)一下,我們之前是小規(guī)模,現(xiàn)在變成一般納稅人了,但是之前只開(kāi)了50%款項(xiàng)的發(fā)票,現(xiàn)在剩余的發(fā)票只能按6%的稅率,這個(gè)稅率不一樣要怎么處理呢
老師,同一集團(tuán)下說(shuō)是100%控股的兩個(gè)子公司合并,這兩個(gè)子公司企查查查沒(méi)有集團(tuán)占股,賬上也沒(méi)有長(zhǎng)期股權(quán)投資,這是什么情況?
這題計(jì)算沒(méi)搞懂,老師
請(qǐng)問(wèn)公司要投資另外一個(gè)公司,請(qǐng)問(wèn)財(cái)報(bào)主要看哪些數(shù)據(jù),才能分析對(duì)方公司運(yùn)營(yíng)是否健康
在銷售負(fù)有現(xiàn)金折扣條件下,交易價(jià)格實(shí)際上屬于可變對(duì)價(jià),如果最終產(chǎn)生現(xiàn)金折扣,應(yīng)當(dāng)沖減當(dāng)期銷售收入,怎么理解?現(xiàn)金折扣還能充收入?不是商業(yè)折扣才可以?
老師,建筑業(yè)在外地施工,合同簽的金額是單筆多少錢,沒(méi)體現(xiàn)總金額,開(kāi)出去的發(fā)票比外管證的金額大,這個(gè)可以嗎?需要改外管證的金額嗎?
@劉艷紅老師,老師,這個(gè)是我們公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照
老師您好,我們公司一般納稅人 上月開(kāi)票30多萬(wàn) 以前有留底稅額,我們就找了1個(gè)點(diǎn)票的 成本票 這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做
這是我們公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照,專門給學(xué)校配送米面糧油和調(diào)料,我們相當(dāng)于銷售加配送
老師,銀行流水備注了臨時(shí)工工資,平時(shí)上班沒(méi)有不用打卡,但是上了兩個(gè)月,這個(gè)怎么申報(bào)個(gè)稅按工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬呢?
老師 出口服務(wù) 應(yīng)該用什么作為收入確認(rèn)的依據(jù)呢
增值稅等于銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)。按照這個(gè)來(lái)。
老師,不知道,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅的貸方有余額,我實(shí)際是不用交稅的,之前的會(huì)計(jì)不知道怎么處理的,我接手后余一直掛著,年底結(jié)帳怎么處理
一行紅沖就可以的,之前的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)。
紅沖后,所得稅費(fèi)用是負(fù)數(shù)呢?有沒(méi)有問(wèn)題?
其他科目的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加,都是有余額,實(shí)際是不用交的呢
我也直接紅沖嗎?
你好,沒(méi)有問(wèn)題的 全部都紅沖了就可以。
那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅有負(fù)數(shù)余額是啥意思?我怎么處理呢?
你看一下是不是有留底,如果有留底的話,再借方有余額是正確的。
沒(méi)有留底稅額呢,借方余額應(yīng)該怎么處理?最近沒(méi)有交稅
你好,差額放到營(yíng)業(yè)外收支,你看下其他的科目有余額嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅下面的科目我都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅額-未交增值稅了,其他的科目都是平的,
只剩下應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個(gè)科目有借方余額了,我只能確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入或者支出了?
可以的,可以這么做的
感謝老師指導(dǎo),我這報(bào)表上都是負(fù)數(shù)了,沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好,你得看一下你們有沒(méi)有少交了稅款,賬務(wù)處理不對(duì),但是稅款是正常繳納的,沒(méi)有關(guān)系。
是往來(lái)科目,你可以重分類一下的。
好的,感謝老師指導(dǎo)
沒(méi)有少交稅款,我這邊該交的都交了,之前是定額交所得稅,所以計(jì)提問(wèn)題比較多,后面改查賬了,就需要弄下了
只要沒(méi)有少交稅款可以的。