年累計的利潤總額減去彌補虧損的金額)*稅率-之前季度預(yù)繳 利潤100萬以內(nèi)的稅率2.5%, 利潤100萬到300萬之間的稅率5%
老師,你好,我們以前是小規(guī)模納稅人,開票超了以后,變成一般納稅人了,我之前企業(yè)所得稅是交定額稅的,現(xiàn)在按照查賬征收,之前的帳是錯的銀行存款對不上,現(xiàn)金也對不上,咋辦?帳上怎么處理?
老師,我之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在轉(zhuǎn)為了一般納稅人,然后紅沖了之前小規(guī)模開的發(fā)票,現(xiàn)在報稅的時候,銷項稅額,顯示的是當月正常的銷項稅額,不是實際銷項稅額,怎么辦
老師,你好,我想問下,我們之前是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在變成了一般納稅人,之前的發(fā)票退回了,開了負票,沒有其他的發(fā)票,只有這個退貨的發(fā)票,我應(yīng)該怎么填寫增值稅的銷售明細表?
老師,之前沒做過計提所得稅,我二季度才做計提所得稅為什么才做應(yīng)交所得稅都有余額 然后我繳納記賬還有余額 我會計借貸和金額都是對的,就是應(yīng)交所得稅余額負1分錢 導致我三季度查看應(yīng)交所得稅這個科目的明細賬對不上 本年累計借方比貸方多一分錢不知道怎么回事
老師,我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人,但銷售額已經(jīng)800多萬了 ,之前小規(guī)模納稅人是免稅的,不管多大金額都免?還是像之前一樣超過500萬全額征收,我們這邊應(yīng)該下個月會強制升為一般納稅人,這樣我們還能享受免稅?
請問一下,海關(guān)繳款書和代扣代繳憑證 是一樣的性質(zhì)嗎
老師個體1季30萬免稅普票。如果我1季度最后1個月開30萬。這樣也免稅嗎?
我之前公司賬戶對公打給其他公司一筆款,他們財務(wù)需要退回。然后我把這筆款打給我個人賬戶,但是沒有備注,這樣操作會有什么影響 要注意什么
收到以后月份的租金發(fā)票應(yīng)該怎么做賬呢?
老師好!非稅支出的費用,只有收據(jù),這個是正常的稅前扣除憑據(jù)嗎?
老師:卷閘的維修費是記管理費用-辦公費嗎?
和之前的財務(wù)機構(gòu)做交接,但資料對方還沒有提供,公司24年有出口貨物業(yè)務(wù),一直沒辦理退稅,公司現(xiàn)在想退稅,這個交接前和對方溝通,需要重點先了解哪些信息
銷售設(shè)備,上游開的拆開是軟件13%?設(shè)備9%,我們可以按照上游的進賬來開嗎還是只能開9%的農(nóng)機銷項還是13%
老師,比如生產(chǎn)工時和人事考勤工時不相等。比如:生產(chǎn)工時是2000小時全月,考勤工時是2300小時工資是10萬,那我這10萬工資是分攤到2000小時里面嗎?
請問一下勾選平臺里面有一個不抵扣發(fā)票勾選是什么情況用到
增值稅等于銷項減去進項。按照這個來。
老師,不知道,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅的貸方有余額,我實際是不用交稅的,之前的會計不知道怎么處理的,我接手后余一直掛著,年底結(jié)帳怎么處理
一行紅沖就可以的,之前的分錄不變,金額是負數(shù)。
紅沖后,所得稅費用是負數(shù)呢?有沒有問題?
其他科目的應(yīng)交稅費-應(yīng)交城建稅/教育費附加,都是有余額,實際是不用交的呢
我也直接紅沖嗎?
你好,沒有問題的 全部都紅沖了就可以。
那應(yīng)交稅費-未交增值稅有負數(shù)余額是啥意思?我怎么處理呢?
你看一下是不是有留底,如果有留底的話,再借方有余額是正確的。
沒有留底稅額呢,借方余額應(yīng)該怎么處理?最近沒有交稅
你好,差額放到營業(yè)外收支,你看下其他的科目有余額嗎?
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅下面的科目我都結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅額-未交增值稅了,其他的科目都是平的,
只剩下應(yīng)交稅費-未交增值稅這個科目有借方余額了,我只能確認營業(yè)外收入或者支出了?
可以的,可以這么做的
感謝老師指導,我這報表上都是負數(shù)了,沒有稅務(wù)風險嗎?
你好,你得看一下你們有沒有少交了稅款,賬務(wù)處理不對,但是稅款是正常繳納的,沒有關(guān)系。
是往來科目,你可以重分類一下的。
好的,感謝老師指導
沒有少交稅款,我這邊該交的都交了,之前是定額交所得稅,所以計提問題比較多,后面改查賬了,就需要弄下了
只要沒有少交稅款可以的。